[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?


A .审计业务中发现了需要马上引起注意的重要问题,如舞弊问题等
B .对于范围受限制的审计业务,中期报告可以成为替代最终报告的另一种选择
C .审计范围发生了变化
D .业务工作需要延长一段时间,为了便于管理层了解工作的进展

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .某公司将一项价值为300万元的食堂建设工程承包给第三方。以下最可能是该公司对第三方进行审计的原因是:

A 根据双方签订的合同可以对第三方进行审计 B 公司将以成本加成的方式向承包商付款 C 审查成本估算的合理性 D 审查承包商是否将工程转包

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2 .内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化。面对上述情况,内部审计师应该:

A 审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层 B 将该事项写入审计报告 C 对恢复计划作为审计工作进行跟踪 D 建议董事会立即对恢复计划进行测试

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3 .为什么在制定审计计划的过程中要求管理人员进行参与?

A 核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B 落实以往的审计建议 C 明确管理自身的战略方针和风险导向 D 根据组织需求来实施风险管理框架

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:

A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B 审计部门对被审计领域的了解程度 C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D 内部审计部门的管理质量

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5 .负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:

A 审计报告初稿包含具体的审计建议 B 审计报告初稿已经制定具体的纠正措施 C 被审计领域内的所有程序均已得到审计 D 所有的重大发现都包含在审计报告初稿中

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7 .以下哪一项是对审计结论的最好定义?

A 是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估 B 审计结论是审计师对被审计情况的职业判断 C 审计结论是管理层制定的具体措施 D 审计结论是有关改进措施的建议

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8 .下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?

A 审计建议必须包括具体的落实计划 B 审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现 C 报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施 D 审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩

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9 .首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?

A 索引并保留工作底稿的类型 B 具体审计业务的性质 C 审计人员的不同胜任能力 D 识别的重大风险

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10 .对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:

A 申请者不具备全面的知识储备,因而拒绝其申请 B 申请者熟练掌握了内部审计技术 C 建议申请者补充欠缺知识后再来应聘 D 如果部门的其他员工掌握了充分的经济学和信息技术方面的知识,可以为申请者提供一个职位

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