[单选题]
某公司将一项价值为300万元的食堂建设工程承包给第三方。以下最可能是该公司对第三方进行审计的原因是:
A .根据双方签订的合同可以对第三方进行审计
B .公司将以成本加成的方式向承包商付款
C .审查成本估算的合理性
D .审查承包商是否将工程转包
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习题解析
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1 .有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该:
A 检查所有的投诉并根据判断出具报告 B 在负责监督的委员会担任领导职务 C 开发向员工传递守则内容的具体程序 D 参与委员会中负责对违反守则行为进行审查判断的顾问工作
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .对以下哪项内容开展评价能为组织的风险管理决定提供最有用的信息?
A 对内部环境和外部环境中风险的评价 B 对风险组合 C 当前和未来事项的风险水平及其对组织目标实现程度的影响以及产生此等影响背后的原因 D 评价当前和未来事项的风险水平及消除现有的风险因子的可能性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .高级管理层在确定内部审计部门在组织风险管理过程中的作用时,考虑的内容有:Ⅰ.组织本身风险管理是否成熟Ⅱ.内部审计部门业务的外包程度Ⅲ.内部审计师的专业能力能否胜任在风险管理方面的工作Ⅳ.本组织的业务性质及运作的环境
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅱ
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单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .内部审计师在承接设计业绩考评体系的咨询工作时,以下哪项活动不能在该咨询业务的过程中得到展开?
A 界定关键成功因素 B 收集与考核过程相关的数据 C 审查具体的业务过程 D 确认业绩差距
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .内部审计师在系统开发的哪个阶段进行参与最为有效?
A 系统测试阶段 B 系统开发前的调研阶段 C 设计和实施阶段 D 开发后的系统实施阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化。面对上述情况,内部审计师应该:
A 审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层 B 将该事项写入审计报告 C 对恢复计划作为审计工作进行跟踪 D 建议董事会立即对恢复计划进行测试
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单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .为什么在制定审计计划的过程中要求管理人员进行参与?
A 核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B 落实以往的审计建议 C 明确管理自身的战略方针和风险导向 D 根据组织需求来实施风险管理框架
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:
A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B 审计部门对被审计领域的了解程度 C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D 内部审计部门的管理质量
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:
A 审计报告初稿包含具体的审计建议 B 审计报告初稿已经制定具体的纠正措施 C 被审计领域内的所有程序均已得到审计 D 所有的重大发现都包含在审计报告初稿中
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
