[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:


A .审计报告初稿包含具体的审计建议
B .审计报告初稿已经制定具体的纠正措施
C .被审计领域内的所有程序均已得到审计
D .所有的重大发现都包含在审计报告初稿中

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .内部审计师在系统开发的哪个阶段进行参与最为有效?

A 系统测试阶段 B 系统开发前的调研阶段 C 设计和实施阶段 D 开发后的系统实施阶段

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .某公司将一项价值为300万元的食堂建设工程承包给第三方。以下最可能是该公司对第三方进行审计的原因是:

A 根据双方签订的合同可以对第三方进行审计 B 公司将以成本加成的方式向承包商付款 C 审查成本估算的合理性 D 审查承包商是否将工程转包

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化。面对上述情况,内部审计师应该:

A 审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层 B 将该事项写入审计报告 C 对恢复计划作为审计工作进行跟踪 D 建议董事会立即对恢复计划进行测试

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .为什么在制定审计计划的过程中要求管理人员进行参与?

A 核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B 落实以往的审计建议 C 明确管理自身的战略方针和风险导向 D 根据组织需求来实施风险管理框架

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:

A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B 审计部门对被审计领域的了解程度 C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D 内部审计部门的管理质量

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

7 .根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?

A 审计业务中发现了需要马上引起注意的重要问题,如舞弊问题等 B 对于范围受限制的审计业务,中期报告可以成为替代最终报告的另一种选择 C 审计范围发生了变化 D 业务工作需要延长一段时间,为了便于管理层了解工作的进...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .以下哪一项是对审计结论的最好定义?

A 是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估 B 审计结论是审计师对被审计情况的职业判断 C 审计结论是管理层制定的具体措施 D 审计结论是有关改进措施的建议

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 .下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?

A 审计建议必须包括具体的落实计划 B 审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现 C 报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施 D 审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?

A 索引并保留工作底稿的类型 B 具体审计业务的性质 C 审计人员的不同胜任能力 D 识别的重大风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

 
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