下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?
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习题解析
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1 .为什么在制定审计计划的过程中要求管理人员进行参与?
A 核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B 落实以往的审计建议 C 明确管理自身的战略方针和风险导向 D 根据组织需求来实施风险管理框架
2 .某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:
A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B 审计部门对被审计领域的了解程度 C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D 内部审计部门的管理质量
3 .负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:
A 审计报告初稿包含具体的审计建议 B 审计报告初稿已经制定具体的纠正措施 C 被审计领域内的所有程序均已得到审计 D 所有的重大发现都包含在审计报告初稿中
4 .根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?
A 审计业务中发现了需要马上引起注意的重要问题,如舞弊问题等 B 对于范围受限制的审计业务,中期报告可以成为替代最终报告的另一种选择 C 审计范围发生了变化 D 业务工作需要延长一段时间,为了便于管理层了解工作的进...
5 .以下哪一项是对审计结论的最好定义?
A 是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估 B 审计结论是审计师对被审计情况的职业判断 C 审计结论是管理层制定的具体措施 D 审计结论是有关改进措施的建议
7 .首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?
A 索引并保留工作底稿的类型 B 具体审计业务的性质 C 审计人员的不同胜任能力 D 识别的重大风险
8 .对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:
A 申请者不具备全面的知识储备,因而拒绝其申请 B 申请者熟练掌握了内部审计技术 C 建议申请者补充欠缺知识后再来应聘 D 如果部门的其他员工掌握了充分的经济学和信息技术方面的知识,可以为申请者提供一个职位
9 .以下哪项不属于内部审计范围?
A 评价使用资源的经济性和有效性 B 分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C 审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D 审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所...
10 .下列哪项是建立审计历史数据库的优点?Ⅰ.工作底稿的一部分可以从以前的文件中复制,其更新更为简单Ⅱ.对计算机控制测试的次数减少Ⅲ.对重复出现的问题加以关注Ⅳ.可以明确商业环境、经济形势等变化
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ
