对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:
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习题解析
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1 .负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:
A 审计报告初稿包含具体的审计建议 B 审计报告初稿已经制定具体的纠正措施 C 被审计领域内的所有程序均已得到审计 D 所有的重大发现都包含在审计报告初稿中
2 .根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?
A 审计业务中发现了需要马上引起注意的重要问题,如舞弊问题等 B 对于范围受限制的审计业务,中期报告可以成为替代最终报告的另一种选择 C 审计范围发生了变化 D 业务工作需要延长一段时间,为了便于管理层了解工作的进...
3 .以下哪一项是对审计结论的最好定义?
A 是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估 B 审计结论是审计师对被审计情况的职业判断 C 审计结论是管理层制定的具体措施 D 审计结论是有关改进措施的建议
4 .下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?
A 审计建议必须包括具体的落实计划 B 审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现 C 报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施 D 审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩
5 .首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?
A 索引并保留工作底稿的类型 B 具体审计业务的性质 C 审计人员的不同胜任能力 D 识别的重大风险
7 .以下哪项不属于内部审计范围?
A 评价使用资源的经济性和有效性 B 分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C 审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D 审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所...
8 .下列哪项是建立审计历史数据库的优点?Ⅰ.工作底稿的一部分可以从以前的文件中复制,其更新更为简单Ⅱ.对计算机控制测试的次数减少Ⅲ.对重复出现的问题加以关注Ⅳ.可以明确商业环境、经济形势等变化
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅰ
9 .某内部审计师在审查差旅费时发现,销售经理某项已报销差旅费的支出用途存在问题。该经理承认这笔支出不符合公司管理制度,并承诺归还这笔报销的费用。若该经理作出的承诺有效,则内部审计师:
A 将此事报告给外部审计师 B 因经理已归还这笔费用,将不在审计报告中披露此事 C 应当将此审计结果记录于审计报告 D 建议经理将这笔费用支出的用途按公司制度填写
10 .一个没有经验的内部审计师注意到审计客户的预算发生重大变化。高级审计师听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的,于是告诉审计师不必在意此事。针对以上情况,下列表述最为恰当的是:
A 高级审计师应该帮助没有经验的新审计师建立一个计划来收集恰当的证据 B 新审计师应全力调查该事项而不必听取高级审计师的意见和建议 C 高级审计师应该亲自对预算的变化收集证据来证实此事 D 高级审计师应用恰当的职业...
