以下哪一项是对审计结论的最好定义?
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习题解析
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1 .内部审计师在一次信息安全审计中发现,目前的灾难数据恢复计划是三年前开发的,但从未得到测试。自从该计划开发以来,各信息系统已发生重大变化。面对上述情况,内部审计师应该:
A 审查该恢复计划并将审查发现的薄弱环节报告管理层 B 将该事项写入审计报告 C 对恢复计划作为审计工作进行跟踪 D 建议董事会立即对恢复计划进行测试
2 .为什么在制定审计计划的过程中要求管理人员进行参与?
A 核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B 落实以往的审计建议 C 明确管理自身的战略方针和风险导向 D 根据组织需求来实施风险管理框架
3 .某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:
A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B 审计部门对被审计领域的了解程度 C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D 内部审计部门的管理质量
4 .负责监督审计师的人员在审计报告起草之后,应该对报告初稿进行审查。这种做法主要是为了确保:
A 审计报告初稿包含具体的审计建议 B 审计报告初稿已经制定具体的纠正措施 C 被审计领域内的所有程序均已得到审计 D 所有的重大发现都包含在审计报告初稿中
5 .根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容不是发布中期报告的恰当理由?
A 审计业务中发现了需要马上引起注意的重要问题,如舞弊问题等 B 对于范围受限制的审计业务,中期报告可以成为替代最终报告的另一种选择 C 审计范围发生了变化 D 业务工作需要延长一段时间,为了便于管理层了解工作的进...
7 .下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?
A 审计建议必须包括具体的落实计划 B 审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现 C 报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施 D 审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩
8 .首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?
A 索引并保留工作底稿的类型 B 具体审计业务的性质 C 审计人员的不同胜任能力 D 识别的重大风险
9 .对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:
A 申请者不具备全面的知识储备,因而拒绝其申请 B 申请者熟练掌握了内部审计技术 C 建议申请者补充欠缺知识后再来应聘 D 如果部门的其他员工掌握了充分的经济学和信息技术方面的知识,可以为申请者提供一个职位
10 .以下哪项不属于内部审计范围?
A 评价使用资源的经济性和有效性 B 分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C 审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D 审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所...
