[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

以下哪种报告结构最适当地描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?


A .行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告。
B .行政上向财务总监报告,职能上向董事会报告。
C .行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告。
D .行政上向首席执行官报告,职能上向财务总监报告。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .某CIA持证人员在开展确认服务过程中注意到车间的工人不了解与控制相关的原则,他的下列做法中恰当的是:Ⅰ.开展咨询服务,向这些车间的工人讲解与控制相关的原则。Ⅱ.告知该车间管理人员,并建议其在此后开展与控制相关的全员培训。Ⅲ.在审计报告中披露此项内容。

A Ⅰ和Ⅱ正确 B 只有Ⅰ正确。 C Ⅰ D 只有Ⅱ正确。

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2 .根据董事会和高级管理层的经验和期望,可能有必要通过多次沟通来增进高级管理层和董事会对独立性的重要性、实现手段以及其他关键因素的认识,以达成共识。这些关键因素包括:Ⅰ.报告路径。Ⅱ.专业和监管要求。Ⅲ.同业对标。Ⅳ.组织结构框架

A 只有Ⅰ和Ⅱ B 只有Ⅱ和Ⅳ C Ⅰ D 只有Ⅰ和Ⅲ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

3 .某连锁药房企业的内部审计部门开发了一套数据分析软件用于审计其连锁门店储值卡的销售政策执行情况,并取得了重大审计发现。业务部门向CAE提出可否将这套软件交给他们,以便业务部门可以借助该软件对各门店进行实时监控。面对这一需求,CAE的最佳做法是:

A 不同意移交,该软件仅限于内部审计部门使用。 B 要求业务部门与内部审计部门签订一份正式的咨询协议再移交。 C 如果不需要内部审计部门提供相关培训,就移交。 D 将该软件移交业务部门后,立即组织内部审计人员开发升...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

4 .以下哪项有助于实现内部审计部门独立性?

A 人员配备和监督。 B 持续的专业发展和应有的职业审慎。 C CAE必须有CIA资格。 D 组织状况和客观性。

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5 .最高管理层要求内部审计部门监控和报告任何违反该组织行为守则的情况。CAE应当:

A 审查并裁决所有涉嫌违反该组织行为守则的行为。 B 领导负责监督行为守则的委员会。 C 制定将行为守则进行传达所需要实施的具体流程。 D 参加裁决任何违规行为的会议,履行咨询职能。

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7 .某公司销售部釆纳CIA持证人员建议后使公司当年销售费开支得到了节约,按照公司的奖励政策,销售部送给该CIA—份昂贵的礼物。根据IIA《职业道德规范》的规定,哪项是他最适当的做法?

A 接受该礼物,因为审计已经结束 B 接受该礼物并捐献给红十字会。 C 告知CAE,询问是否应接受该礼物以及是否应在审计报告中披露。 D 拒绝该礼物并就此事给公司领导写了一份备忘录。

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8 .以下哪项活动不会削弱内部审计人员的独立性或客观性?Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。Ⅳ.CAE与董事会缺乏直接的沟通或互动。

A 只有Ⅰ和Ⅲ正确。 B 只有Ⅱ和Ⅳ。 C 只有Ⅲ D Ⅰ

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9 .某CIA从内部审计岗位被提升为采购部经理后选取甲公司成为某新生产线所需原料的主要供应商并签订了一份巨额供货合同。该合同价格公允,并且产品质量和性能优良。在签订合同后不久,这位CIA收到甲公司赠送的一份贵重的礼物,以下哪项对是否可以接受这份礼物的陈述正确?

A 如果不是惯例,应禁止接受礼物。 B 接受礼物违反了IIA《职业道德规范》,CIA不应接受礼物。 C 由于该CIA已不从事内部审计工作,因此接受礼物与否不受《职业道德规范》的约束。 D 由于礼物的赠送在签订合同之后,因此接受...

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10 .CAE常常会被要求承担组织的合规以及风险管理等职能。以下哪些是《执行指南》“1112—关于首席审计执行官执行内部审计以外的工作”规定的可能会要求CAE履行本应由管理层承担的职责?Ⅰ.出现了新的监管要求,迫切需要制定政策、程序、控制和风险管理活动,以确保合规。Ⅱ.由于新增业务部门或地区市场,组织需要对风险管理活动进行调整。Ⅲ.无论组织资源的充裕程度或规模大小,都不影响建立单独的合规职能。Ⅳ.组织的流程不成熟,并且CAE具有在组织中介绍风险管理原理的最适当的专业知识。

A 只有Ⅰ和Ⅳ。 B 只有Ⅱ和Ⅲ。 C 只有Ⅲ和Ⅳ。 D Ⅰ

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