[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

以下哪项有助于实现内部审计部门独立性?


A .人员配备和监督。
B .持续的专业发展和应有的职业审慎。
C .CAE必须有CIA资格。
D .组织状况和客观性。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .IPPF通过以下哪种类型的标准扩展了《属性标准》和《工作标准》中适用于确认服务和咨询服务的需求?

A 执行指南 B 补充指南 C 实施标准 D 行为准则

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

2 .审计委员会具有许多服务功能,以下哪项是审计委员会给内部审计部门带来的最大益处?

A 保护内部审计部门保持独立性。 B 审查年度审计计划并监督审计结果。 C 审批审计工作时间表。 D 审查抽取到的公司经营活动的内部控制程序副本并与公司领导进行讨论。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

3 .某CIA持证人员在开展确认服务过程中注意到车间的工人不了解与控制相关的原则,他的下列做法中恰当的是:Ⅰ.开展咨询服务,向这些车间的工人讲解与控制相关的原则。Ⅱ.告知该车间管理人员,并建议其在此后开展与控制相关的全员培训。Ⅲ.在审计报告中披露此项内容。

A Ⅰ和Ⅱ正确 B 只有Ⅰ正确。 C Ⅰ D 只有Ⅱ正确。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

4 .根据董事会和高级管理层的经验和期望,可能有必要通过多次沟通来增进高级管理层和董事会对独立性的重要性、实现手段以及其他关键因素的认识,以达成共识。这些关键因素包括:Ⅰ.报告路径。Ⅱ.专业和监管要求。Ⅲ.同业对标。Ⅳ.组织结构框架

A 只有Ⅰ和Ⅱ B 只有Ⅱ和Ⅳ C Ⅰ D 只有Ⅰ和Ⅲ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

5 .某连锁药房企业的内部审计部门开发了一套数据分析软件用于审计其连锁门店储值卡的销售政策执行情况,并取得了重大审计发现。业务部门向CAE提出可否将这套软件交给他们,以便业务部门可以借助该软件对各门店进行实时监控。面对这一需求,CAE的最佳做法是:

A 不同意移交,该软件仅限于内部审计部门使用。 B 要求业务部门与内部审计部门签订一份正式的咨询协议再移交。 C 如果不需要内部审计部门提供相关培训,就移交。 D 将该软件移交业务部门后,立即组织内部审计人员开发升...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

7 .最高管理层要求内部审计部门监控和报告任何违反该组织行为守则的情况。CAE应当:

A 审查并裁决所有涉嫌违反该组织行为守则的行为。 B 领导负责监督行为守则的委员会。 C 制定将行为守则进行传达所需要实施的具体流程。 D 参加裁决任何违规行为的会议,履行咨询职能。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

8 .以下哪种报告结构最适当地描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?

A 行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告。 B 行政上向财务总监报告,职能上向董事会报告。 C 行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告。 D 行政上向首席执行官报告,职能上向财务总监报告。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

9 .某公司销售部釆纳CIA持证人员建议后使公司当年销售费开支得到了节约,按照公司的奖励政策,销售部送给该CIA—份昂贵的礼物。根据IIA《职业道德规范》的规定,哪项是他最适当的做法?

A 接受该礼物,因为审计已经结束 B 接受该礼物并捐献给红十字会。 C 告知CAE,询问是否应接受该礼物以及是否应在审计报告中披露。 D 拒绝该礼物并就此事给公司领导写了一份备忘录。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

10 .以下哪项活动不会削弱内部审计人员的独立性或客观性?Ⅰ.为新信息系统的应用提供控制标准。Ⅱ.为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制。Ⅲ.在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查。Ⅳ.CAE与董事会缺乏直接的沟通或互动。

A 只有Ⅰ和Ⅲ正确。 B 只有Ⅱ和Ⅳ。 C 只有Ⅲ D Ⅰ

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