[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

在对某仓库扩建工程实施的事后审计中,内部审计人员注意到一些由某当地商人开出的重新装修服务的发票都注明账户号码,而且仅仅由成本工程师签字后即支付价款。内部审计人员应当:


A .将服务成本和种类与该建设项目使用的账户号码以及该建设项目预算中的相关估计值相比较。
B .向成本工程师询问以确认这些采购都是由其亲自批准。
C .从应付账款小组取得成本工程师签字的副本并与发票上的签字相比较。
D .建议对重新装修服务的开支重新归类至各适当账户号码中。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .针对被审计单位将不提供已批准的审计工作计划所需记录。CAE应当:

A 仅对财务总监报告。 B 向董事会报告。 C 直接向总经理和财务总监报告。 D 无需报告。

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2 .为确认某零售商的一种贵重存货项目是否发生盘亏,以下哪项是最适当的审计工作步骤?

A 使用售价盘存法。 B 将实物盘点结果与永续记录相比较。 C 根据毛利百分比对存货进行估计。 D 分析存货周转率的变化。

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3 .为验证借记的应收账款是否代表了真实经济业务,内部审计人员应:

A 从营业收入明细账追查至应收账款明细账。 B 从应收账款明细账追查至现金收入日记账。 C 从应收账款明细账追查至销售凭证。 D 从现金收入凭证追查至应收账款明细账。

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4 .为了控制日常经营成本,某组织减少了每天使用送信服务的次数。尽管如此,每月账单金额仍不断增加。内部审计人员应采取何种审计程序来发现不正当的服务仍被开具账单?

A 将送信发票和收信记录进行核对。 B 测试送信发票样本的计算准确性。 C 审查明细账户与收信记录。 D 观察每天使用送信服务的情况。

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5 .现金收入应在取得的当天或下一个营业日存入银行。请选择能证实现金被及时送存银行的最恰当审计程序。

A 审查记录每笔销售业务的现金出纳机磁带。 B 审查现金送存与保管会计记录职责是否正确分离。 C 比较每天现金收入总额与银行存款数。 D 审查现金收款与付款职责是否正确分离。

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7 .在评估供应商的业绩时,最不可能使用的审计步骤是:

A 确定供应商的送货量是否令人满意。 B 确定是否从供应商处收到的都是经批准的项目。 C 确定对供应商的应付账款核算是否准确。 D 确定从供应商处购得货物的质量是否令人满意。

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8 .在采购审计中,内部审计人员发现轮胎是最大的采购项目,它们作为车辆维修项目被费用化。车队经理根据每个星期对停车场中的小汽车和卡车进行观察的结果来提出关于公司400辆汽车车队的轮胎采购申请。有时车队经理对轮胎进行验收,但通常都是直接签署验收报告而付款。车辆服务数据在轮胎被安装以后由机械工输入一个维护数据库。在本案中哪项是内部审计人员应采取的最佳行动?

A 核对购入轮胎数与维修记录是否相符。 B 清点手头轮胎数并追查至相关的验收报告。 C 对采购申请进行判断抽样并证实每一申请都由车队经理签字。 D 比较用采购订单购入的轮胎数与上一年的采购数之间的差异,并判断其合理...

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9 .下列关于审计业务工作方案采用的格式表述正确的是?

A 该格式必须是IIA标准模板,用于记录计划步骤的完成情况。 B 仅需要一个清单,并且为了实现其灵活性,不应为任何步骤分配日期。 C 如果计划是动态的,则可以在备忘录中总结计划在实际完成步骤中的细微变化。 D 工作方案...

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10 .一个审计业务工作方案应该是:

A 描述确认业务或咨询业务的目的,权限和责任 B 对所有重大风险均已得到充分考虑提供绝对保证 C 必须以大纲形式构成,并有主管签字,日期和工作表参考栏的空间 D 列出了业务过程中为实现业务计划而应遵循的程序。

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