[多选题]
“资料3”中,该公司存在的主要问题有:
A .库存现金账实不符
B .业务发生未及时登记入账
C .私存边角料变卖收入
D .少计2013年度主营业务收入8000元
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习题解析
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1 .“资料4”中,审计人员认为存放在乙公司仓库中的下列存货,所有权不属于乙公司的有:
A 第三方寄销的镀锌板 B 来料加工的电工钢 C 已办理提货手续并确认销售但尚未装运的高强钢 D 已验收入库但尚未付款的螺纹钢
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提问时间:
2021-08-24
2 .“资料5”中,为了查找产品销售业务真实性方面的疑点,审计人员下一步可以采用的审计程序有:
A 追踪产品发运单审查货物是否发出 B 对比筛选既是供应商又是销货客户的单位 C 分析比较产品销售与采购价格差异较小的批次 D 分析比较产品增值税销项税额与进项税额差异较小的批次
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提问时间:
2021-08-24
3 .“资料1”中,所实施的审计程序不能实现审计目标的是:
A 运用分析程序,检查银行存款期末余额的总体合理性 B 抽查现金日记账并追查至原始凭证,检查现金收支业务记录的完整性 C 查验收款凭证 D 函证银行存款账户,检查银行存款的真实性
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提问时间:
2021-08-24
4 .“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:
A 出纳员和会计人员分别保管支票和印章 B 出纳员登记现金日记账 C 会计人员编制银行存款余额调节表 D 会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务
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2021-08-24
5 .对于“资料2”中反映的内部控制缺陷情况,可能导致丙公司发生的错弊行为有:
A 应收账款明细账与总账不符 B 应收账款明细账少记 C 截留现金销售收款 D 循环挪用销售货款
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2021-08-24
7 .国家审计在宏观调控中发挥的作用包括:
A 促进被审计单位提高管理水平 B 监督宏观调控政策的贯彻执行 C 为宏观政策的制定提供决策依据 D 追踪反馈宏观调控政策的运行效果 E 提供关于被审计单位财务信息公允性的鉴证报告
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2021-08-24
8 .下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:
A 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B 对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D 对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E 对本单位及...
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2021-08-24
9 .按照《中国内部审计准则第1201号——内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员的基本道德原则包括:
A 客观性 B 诚信正直 C 保密 D 专业胜任能力 E 保持良好客户关系
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2021-08-24
10 .我国国家审计的总目标是监督被审计单位财政财务收支以及有关经济活动的:
A 真实性 B 合法性 C 公允性 D 效益性 E 合理性
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2021-08-24
