[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:


A .出纳员和会计人员分别保管支票和印章
B .出纳员登记现金日记账
C .会计人员编制银行存款余额调节表
D .会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .“资料3”中,审计组认为可能的原因是:

A 领用原材料尚未入账 B 购入原材料尚未入账 C 原材料未入库即领用 D 多结转了原材料成本

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .“资料4”中,为核实此问题,获取有效证据,审计人员应实施的程序是:

A 抽查现金日记账记录,追查至收付款凭证 B 抽查收付款凭证,追查至银行存款日记账记录 C 将银行对账单与银行存款日记账核对 D 将银行存款日记账和总账进行核对

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .“资料4”中,审计人员认为存放在乙公司仓库中的下列存货,所有权不属于乙公司的有:

A 第三方寄销的镀锌板 B 来料加工的电工钢 C 已办理提货手续并确认销售但尚未装运的高强钢 D 已验收入库但尚未付款的螺纹钢

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

4 .“资料5”中,为了查找产品销售业务真实性方面的疑点,审计人员下一步可以采用的审计程序有:

A 追踪产品发运单审查货物是否发出 B 对比筛选既是供应商又是销货客户的单位 C 分析比较产品销售与采购价格差异较小的批次 D 分析比较产品增值税销项税额与进项税额差异较小的批次

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .“资料1”中,所实施的审计程序不能实现审计目标的是:

A 运用分析程序,检查银行存款期末余额的总体合理性 B 抽查现金日记账并追查至原始凭证,检查现金收支业务记录的完整性 C 查验收款凭证 D 函证银行存款账户,检查银行存款的真实性

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .对于“资料2”中反映的内部控制缺陷情况,可能导致丙公司发生的错弊行为有:

A 应收账款明细账与总账不符 B 应收账款明细账少记 C 截留现金销售收款 D 循环挪用销售货款

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .“资料3”中,该公司存在的主要问题有:  

A 库存现金账实不符 B 业务发生未及时登记入账 C 私存边角料变卖收入 D 少计2013年度主营业务收入8000元

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

9 .国家审计在宏观调控中发挥的作用包括:

A 促进被审计单位提高管理水平 B 监督宏观调控政策的贯彻执行 C 为宏观政策的制定提供决策依据 D 追踪反馈宏观调控政策的运行效果 E 提供关于被审计单位财务信息公允性的鉴证报告

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:

A 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 B 对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计 C 对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计 D 对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查 E 对本单位及...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
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