[多选题]
关于企业内部审计部门,以下表述正确的有( )。
A .企业应当授予内部审计部门适当的权力,以确保其审计职责的履行
B .对内部审计部门负责人的任免应当慎重
C .内部审计部门负责人应与董事会及其审计委员会保持畅通沟通
D .不应当赋于内部审计部门追查异常情况以及提出处理,处罚建议的权力
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习题解析
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1 .内部控制评价的原则有( )。
A 全面性原则 B 重要性原则 C 盲目性原则 D 客观性原则
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多选题
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2022-10-15
2 .内部控制评价的内容包括( )。
A 内部环境评价 B 风险评估评价 C 控制活动评价 D 领导人品评价
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多选题
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2022-10-15
3 .内部信息传递各环节的主要风险点及控制措施包括( )。
A 建立内部报告和指标体系 B 搜集整理内外部信息 C 编制及审核内部报告 D 内部报告传递
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多选题
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2022-10-15
4 .内部控制的实施责任主体有( )。
A 员工家属 B 董事会 C 审计委员会 D 管理层
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2022-10-15
5 .企业可持续发展的人力资源政策,至少包括( )。
A 员工的聘用 B 员工的薪酬 C 关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度 D 掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定
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多选题
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7 .内部控制要素包括( )。
A 内部环境 B 风险评估 C 控制活动 D 信息和沟通
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多选题
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2022-10-15
8 .内部控制评价程序包含六个步骤,这些程序环环相扣、相互衔接、相互作用,构成了内部控制评价的基本流程,其中包括( )。
A 制定评价工作方案 B 组成评价工作组 C 实施现场检查测试 D 出具财务分析报告
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多选题
提问时间:
2022-10-15
9 .内部控制环境包括( )。
A 诚信和道德价值观 B 对员工胜任工作的能力要求 C 董事会和审计委员会 D 人力资源的政策和实务
题型:
多选题
提问时间:
2022-10-15
10 .良好和完善的企业治理结构,有利于企业稳定和健康发展,可以为企业内部控制的建立和有效实施提供保障。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2022-10-15
