[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-15

内部控制评价的内容包括(  )。


A .内部环境评价
B .风险评估评价
C .控制活动评价
D .领导人品评价

提问人:匿名网友 提问时间:2022-10-15

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习题解析

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1 .内部(  )及其人员在评价内部控制的有效性,以及提出改进建议方面起着关键作用。

A 董事会 B 销售部门 C 风险管理部门 D 审计部门

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-15

2 .审核及监督外部审计机构是否独立客观,以及审计程序是否有效,这属于(  )的重要职责。

A 董事会 B 审计委员会 C 风险管理部门 D 财务部门

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-15

3 .(  )是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,并及时加以改进。

A 内部对账 B 内部控制 C 内部监督 D 外部控制

题型: 单选题 提问时间: 2022-10-15

4 .以下属于风险识别方法的有(  )。

A 财务报表分析法 B 流程图分析法 C 事故树分析法 D 现场调查法

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

5 .内部控制评价的原则有(  )。

A 全面性原则 B 重要性原则 C 盲目性原则 D 客观性原则

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

7 .内部信息传递各环节的主要风险点及控制措施包括(  )。

A 建立内部报告和指标体系 B 搜集整理内外部信息 C 编制及审核内部报告 D 内部报告传递

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

8 .内部控制的实施责任主体有(  )。

A 员工家属 B 董事会 C 审计委员会 D 管理层

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

9 .企业可持续发展的人力资源政策,至少包括(  )。

A 员工的聘用 B 员工的薪酬 C 关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度 D 掌握国家秘密或重要商业秘密的员工离岗的限制性规定

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

10 .关于企业内部审计部门,以下表述正确的有(  )。

A 企业应当授予内部审计部门适当的权力,以确保其审计职责的履行 B 对内部审计部门负责人的任免应当慎重 C 内部审计部门负责人应与董事会及其审计委员会保持畅通沟通 D 不应当赋于内部审计部门追查异常情况以及提出处理...

题型: 多选题 提问时间: 2022-10-15

 
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