[单选题]
银行一般以( )年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。
A .1
B .2
C .3
D .5
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习题解析
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1 .关于巴塞尔委员会对内部控制的研究,下列说法错误的是( )。
A 巴塞尔委员会从一般企业意义上研究内部控制 B 内部控制是由董事会 C 内部控制进入全面风险管理阶段,以全面风险为导向,引入全面风险管理,强调内部控制与风险管理结合 D 内部控制的目的是为了实现经营的效率与效果,...
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单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .( )是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因。
A 法律风险 B 合规风险 C 市场风险 D 违规风险
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单选题
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2021-08-24
3 .商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,这体现了银行建立与实施内部控制应当遵循( )。
A 相匹配原则 B 制衡性原则 C 审慎性原则 D 全覆盖原则
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单选题
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2021-08-24
4 .我国商业银行主要采取( )组织形式。
A 单一银行 B 分支行制 C 集团银行制 D 连锁银行制
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2021-08-24
5 .在银行内部控制的内部环境中,居于基础地位的是( )。
A 组织架构 B 人力资源 C 企业文化 D 规章制度
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单选题
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2021-08-24
7 .在内部环境中,( )是各项经营管理活动开展的依据,同时也是内部控制落实的重要载体。
A 组织架构 B 人力资源 C 企业文化 D 规章制度
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单选题
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2021-08-24
8 .对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是( )。
A 董事会 B 审计委员会 C 内部审计部门 D 首席审计官
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单选题
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2021-08-24
9 .在内部控制的基本要素中,结合具体业务和事项,为确保管理层的指令得以实现,所运用的控制政策、程序及措施称为( )。
A 内部环境 B 内部监督 C 控制活动 D 风险评估
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单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。
A 审计委员会 B 内部审计部门 C 首席审计官 D 内部审计人员
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单选题
提问时间:
2021-08-24
