[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

对内部审计的适当性和有效性承担最终责任的是( )。


A .董事会
B .审计委员会
C .内部审计部门
D .首席审计官

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,这体现了银行建立与实施内部控制应当遵循( )。

A 相匹配原则 B 制衡性原则 C 审慎性原则 D 全覆盖原则

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2 .我国商业银行主要采取( )组织形式。

A 单一银行 B 分支行制 C 集团银行制 D 连锁银行制

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3 .在银行内部控制的内部环境中,居于基础地位的是( )。

A 组织架构 B 人力资源 C 企业文化 D 规章制度

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4 .银行一般以( )年为一个周期对分支机构开展一次全面审计。

A 1 B 2 C 3 D 5

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5 .在内部环境中,( )是各项经营管理活动开展的依据,同时也是内部控制落实的重要载体。

A 组织架构 B 人力资源 C 企业文化 D 规章制度

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7 .在内部控制的基本要素中,结合具体业务和事项,为确保管理层的指令得以实现,所运用的控制政策、程序及措施称为( )。

A 内部环境 B 内部监督 C 控制活动 D 风险评估

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8 .( )负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。

A 审计委员会 B 内部审计部门 C 首席审计官 D 内部审计人员

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9 .下列关于授权的说法错误的是( )。

A 授权一般分为常规授权和特别授权 B 常规授权是指企业在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行的授权 C 特别授权是指企业在特殊情况 D 对于常规授权,要对其范围

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10 .内部审计部门对每一营业机构的审计( )至少一次。

A 每年 B 每两年 C 每半年 D 每三年

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