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习题解析
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1 .下列有关银行存款审计的相关说法中,错误的是:
A 企业收入的款项,除国家另有规定外,都应于当日解缴银行 B 审计人员应向被审计单位在本年存过款(含外埠存款 C 对于审计人员已经直接从某一银行获得了银行对账单和所有已付支票的,仍应向这一银行进行函证 D 财务报表...
2 .下列各项中,属于对外币金额折算及汇兑损益账务处理正确性的检查的有:
A 核实记账本位币 B 抽查验证外币金额折合为记账本位币金额的正确性 C 汇兑损益账务处理正确性的审查 D 分析银行存款中定期存款占全部存款的比例 E 检查
3 .下列属于审计人员应关注的财务报告舞弊信号的有:
A 年末或季末收入大量增长 B 企业销售收入很高,相应的经营现金流量也比较高 C 销售增长超过行业水平,并不能被合理证明 D 应收账款回收天数的显著增加 E 存货周转天数增加
4 .下列关于结账控制的表述中,不正确的是:
A 期末结账控制主要抓住两个关键,即控制结账程序和结账质量 B 控制结账程序的主要手段是制定结账日程表,并规定每一程序完成的时限 C 控制结账质量是指要保证本期发生额的汇总和期末余额计算的正确性 D 结账控制要做到...
5 .资产负债表所列主要指标可信性审查时,审查的指标包括:
A 资产负债率 B 流动比率 C 应收账款周转率 D 总资产净利润率 E 成本费用利润率
7 .下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:
A 董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B 组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 C 组织应选择 D 组织应通过政策和程序来实施控制活动 E 组织应评价内部控制缺陷,并及时与整...
8 .下列各项中,按照美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》划分,属于控制活动的是:
A 组织为实现目标,应要求员工承担内部控制的相关责任 B 组织应识别并评估对其内部控制体系可能造成重大影响的改变 C 组织应选择并执行那些可以影响其目标实现的风险降至可接受水平的控制活动 D 组织应在内部对内部控制...
9 .下列关于审计组的审计报告和审计机关的审计报告的说法,正确的有:
A 审计组的审计报告是以审计组的名义征求被审计对象的意见 B 审计机关的审计报告是由审计机关按照规定程序对审计组的审计报告进行审议后提出的审计报告 C 审计组的审计报告是对外出具的审计报告 D 审计组的审计报告落款...
10 .下列各项中,不可以作为绩效审计评价标准的是:
A 行业或地区平均水平和先进水平 B 国家 C 专业机构研究或制定的专业标准 D 国家审计基本准则
