[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列各项中,按照美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》划分,属于控制活动的是:


A .组织为实现目标,应要求员工承担内部控制的相关责任
B .组织应识别并评估对其内部控制体系可能造成重大影响的改变
C .组织应选择并执行那些可以影响其目标实现的风险降至可接受水平的控制活动
D .组织应在内部对内部控制目标和责任等必要信息进行沟通,从而支持内部控制持续运行

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .下列属于审计人员应关注的财务报告舞弊信号的有:

A 年末或季末收入大量增长 B 企业销售收入很高,相应的经营现金流量也比较高 C 销售增长超过行业水平,并不能被合理证明 D 应收账款回收天数的显著增加 E 存货周转天数增加

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列关于结账控制的表述中,不正确的是:

A 期末结账控制主要抓住两个关键,即控制结账程序和结账质量 B 控制结账程序的主要手段是制定结账日程表,并规定每一程序完成的时限 C 控制结账质量是指要保证本期发生额的汇总和期末余额计算的正确性 D 结账控制要做到...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .资产负债表所列主要指标可信性审查时,审查的指标包括:

A 资产负债率 B 流动比率 C 应收账款周转率 D 总资产净利润率 E 成本费用利润率

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

4 .报表附注披露内容需要进行审查的信息有:

A 审查是否在附注中披露关于营业外收支的有关信息 B 审查是否在附注中披露与会计政策变更有关的信息 C 审查是否在附注中披露在资产负债表日后 D 审查是否在附注中披露与前期差错更正有关的信息 E 审查是否在附注中披露关...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

5 .下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A 董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B 组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 C 组织应选择 D 组织应通过政策和程序来实施控制活动 E 组织应评价内部控制缺陷,并及时与整...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .下列关于审计组的审计报告和审计机关的审计报告的说法,正确的有:

A 审计组的审计报告是以审计组的名义征求被审计对象的意见 B 审计机关的审计报告是由审计机关按照规定程序对审计组的审计报告进行审议后提出的审计报告 C 审计组的审计报告是对外出具的审计报告 D 审计组的审计报告落款...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

8 .下列各项中,不可以作为绩效审计评价标准的是:

A 行业或地区平均水平和先进水平 B 国家 C 专业机构研究或制定的专业标准 D 国家审计基本准则

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 .下列关于绩效审计与财政财务审计差异和特点的说法中,正确的有:

A 财政财务审计的审计目标确定,而绩效审计的审计目标不确定 B 财政财务审计是对历史的财务信息进行的审查和评价,而绩效审计多数情况下是对未来提出改进建议 C 财政财务审计所依据和绩效审计的评价标准是一样的,都是...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列事项中,不需要审计组发表审计评价意见的有:

A 所审计的事项 B 审计过程中未涉及的事项 C 审计过程中审计证据不适当或不充分的事项 D 审计评价依据或标准不明确的事项 E 超越审计职责范围的事项

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信