[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列属于审计人员应关注的财务报告舞弊信号的有:


A .年末或季末收入大量增长
B .企业销售收入很高,相应的经营现金流量也比较高
C .销售增长超过行业水平,并不能被合理证明
D .应收账款回收天数的显著增加
E .存货周转天数增加

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .下列表述中,正确的有:

A 企业只能以人民币作为记账本位币 B 记账本位币一经确定,不得随意变更 C 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额 D 外币货币性项目,资产负债表日即期汇率与初始...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

A 安排专人每日负责现金收付和登记现金日记账 B 担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开 C 现金折扣需经过适当审批 D 每日盘点现金并与账面余额核对

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

3 .下列有关现金审计的相关说法中,错误的是:

A 为了能正确确定库存现金的实存数额和应有数额,明确出纳员和有关人员的责任,应适时组织安排库存现金监盘工作 B 库存现金的监盘,应采用突击式监盘 C 监盘时间一般安排在营业即将结束时进行 D 库存现金盘点表由出纳

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

4 .下列有关银行存款审计的相关说法中,错误的是:

A 企业收入的款项,除国家另有规定外,都应于当日解缴银行 B 审计人员应向被审计单位在本年存过款(含外埠存款 C 对于审计人员已经直接从某一银行获得了银行对账单和所有已付支票的,仍应向这一银行进行函证 D 财务报表...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

5 .下列各项中,属于对外币金额折算及汇兑损益账务处理正确性的检查的有:

A 核实记账本位币 B 抽查验证外币金额折合为记账本位币金额的正确性 C 汇兑损益账务处理正确性的审查 D 分析银行存款中定期存款占全部存款的比例 E 检查

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

7 .下列关于结账控制的表述中,不正确的是:

A 期末结账控制主要抓住两个关键,即控制结账程序和结账质量 B 控制结账程序的主要手段是制定结账日程表,并规定每一程序完成的时限 C 控制结账质量是指要保证本期发生额的汇总和期末余额计算的正确性 D 结账控制要做到...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .资产负债表所列主要指标可信性审查时,审查的指标包括:

A 资产负债率 B 流动比率 C 应收账款周转率 D 总资产净利润率 E 成本费用利润率

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

9 .报表附注披露内容需要进行审查的信息有:

A 审查是否在附注中披露关于营业外收支的有关信息 B 审查是否在附注中披露与会计政策变更有关的信息 C 审查是否在附注中披露在资产负债表日后 D 审查是否在附注中披露与前期差错更正有关的信息 E 审查是否在附注中披露关...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A 董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B 组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 C 组织应选择 D 组织应通过政策和程序来实施控制活动 E 组织应评价内部控制缺陷,并及时与整...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信