[单选题]
组织选择一家金融机构开户做为基本存款账户为员工发放工资。组织将员工的身份证号、开户行账号、工资金额以电子文件的形式发送给开户行。按账号将此文件进行排序有助于组织的内部审计师发现哪项内容:
A .虚构的员工
B .工资计算的正确性
C .电子文件的完整性
D .应付职工薪酬审批的完整性
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习题解析
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1 .下列哪项是证实仓库中存货存在性的最有说服力的程序?
A 对仓库中的存货进行实地观察 B 获得管理层对存货存在数量的签字确认 C 审查存货收发存会计账务处理 D 审查采购订单和验收入库单
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序:
A 采取具体的管理措施防止舞弊行为的发生 B 与舞弊者进行沟通 C 确认并询问组织中发生的巨大变化 D 审查相关的会议记录
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .测试设备折旧计提的正确性是内部审计师对设备进行内部审计的重要程序之一。下列能够证实某项问题设备正在使用的最好证据是:
A 审查财务部门关于折旧政策的运用 B 审查固定资产记录卡片 C 将固定资产净值与固定资产评估清单相比较 D 将折旧清单与同一设备的维修记录相比较
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .审计委员怀疑总经理可能存在舞弊,贪污了大量的捐款。因为该组织收到的捐款金额在最近5年一直固定不变。总经理有可能对收到的捐款进行了转移。下列哪项审计程序对检测总经理是否存在舞弊是最有效的:
A 审查最近5年捐赠者的捐赠记录,并与各分支机构确认的捐款总额核对 B 本组织收到的捐款金额与统一地区的其他组织进行比较 C 审查收到捐款的银行存款进账单 D 对组织的员工开展调查
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .某金融机构的内部审计师为证明某项不动产贷款是可以收回的,下列步骤能够提供最有说服力的证据来证实贷款的可收回性的是:
A 向不动产贷款的借款人询问盈利状况 B 审查贷款审批程序 C 审查最近对不动产的独立估价文件 D 审查贷款申请书有无借款单位的法人章
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:
A 适用于各种情况不必考虑企业的特征 B 确保经营的每个方面都经过审查 C 制定对所有场合都适用的通用审计方案 D 专用于每种经营活动审计
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列哪项是内部审计师发现舞弊征兆之后的责任的描述:
A 建立和完善内部控制制度 B 向外部司法部门报告审计发现 C 向高级管理层报告审计发现 D 扩展审计程序,评估存在舞弊的可能性,并确定是否有理由进行调查
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .在审计过程的哪个阶段制定审计工作方案?
A 确定审计目标之前 B 计划阶段 C 对内部控制测试之后 D 审计活动结束时
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:
A 告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事 B 在后续调查完成之后再向管理层报告 C 将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查 D 将违规行为报告给司法部门
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
