[多选题]
内控的局限性有哪些?
A .不能快速改善公司管理体系
B .无法影响外部环境因素
C .无论好坏都不能确保企业成功
D .无法杜绝员工或管理层舞弊和欺诈的行为
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习题解析
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1 .被审计单位甲公司于2016年12月31日委托某商场销售自产的电子书阅读器,按照销售额的一定比例支付手续费,在发出商品时账上记录了该笔销售,确认收入结转成本,甲公司的营业收入违反了( )认定。
A 准确性 B 发生 C 完整性 D 分类
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-25
2 .针对被审计单位将对现销客户的销售折扣比例由原先的5%提高到10%这一情况,注册会计师最应关注由此导致营业收入项目( )认定的重大错报风险。
A 截止 B 发生 C 完整性 D 准确性
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-25
3 .为了适应产品的更新换代需要,X公司已支付大额资金引进全新的生产线代替原有设备,对新老设备进行实物检查后,注册会计师可能最需要关注( )的重大错报风险。
A 应付账款的完整性 B 固定资产的计价和分摊 C 营业成本的准确性 D 固定资产的存在
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-25
4 .企业在建立和实施内部控制时,应关注以下哪些基本假设?
A 人性的假设 B 控制实体假设 C 不串通假设 D 风险可控假设
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-25
5 .内控的作用有哪些?
A 保证会计信息和经营信息的完整、可靠、及时 B 确保企业遵循相关的法规、制度、流程等 C 资产的保全 D 确保经营的效率
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-25
7 .以下内部控制的责任者,与对应的内控责任,匹配的是?
A CEO:负责建立有效的内部控制,内控实施者 B 董事会:确认管理当局按照董事会所要求的,建立并维护内控机制 C CFO:设计、推动、监管组织的财务行动,确保财务信息的准确、资产的保全 D 内部审计委员会:作为独立的第三...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-25
8 .如果内控执行不到位,可能发生的问题有?
A 增值税专用发票认证、抵扣出现问题 B 财物丢失、意外损失 C 内部职责不明确 D 决策机制不清晰
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-25
9 .企业内控制度建设得好,可以让一个拙劣的管理体系变得优良。
A 正确 B 错误
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-25
10 .制定预算时,面对财务和业务”语言“不通的问题,可以架起”资源“这座桥梁,确定每一类资源对应的会计科目,建立财务和业务的”共同语言“。
A 正确 B 错误
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-25