[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-25

内控的作用有哪些?


A .保证会计信息和经营信息的完整、可靠、及时
B .确保企业遵循相关的法规、制度、流程等
C .资产的保全
D .确保经营的效率

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-25

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习题解析

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1 .每项审计准则均包含一个或多个目标,关于审计准则中“目标”的理解,下列说法中不正确的是(  )

A 有助于使注册会计师关注每项审计准则预期实现的结果 B 可以帮助注册会计师理解所需完成的工作,以及在必要时为完成工作使用的恰当手段 C 可以帮助注册会计师确定在审计业务的具体情况下是否需要完成更多的工作以实现...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

2 .被审计单位甲公司于2016年12月31日委托某商场销售自产的电子书阅读器,按照销售额的一定比例支付手续费,在发出商品时账上记录了该笔销售,确认收入结转成本,甲公司的营业收入违反了(  )认定。

A 准确性 B 发生 C 完整性 D 分类

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

3 .针对被审计单位将对现销客户的销售折扣比例由原先的5%提高到10%这一情况,注册会计师最应关注由此导致营业收入项目(  )认定的重大错报风险。

A 截止 B 发生 C 完整性 D 准确性

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

4 .为了适应产品的更新换代需要,X公司已支付大额资金引进全新的生产线代替原有设备,对新老设备进行实物检查后,注册会计师可能最需要关注(  )的重大错报风险。

A 应付账款的完整性 B 固定资产的计价和分摊 C 营业成本的准确性 D 固定资产的存在

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

5 .企业在建立和实施内部控制时,应关注以下哪些基本假设?

A 人性的假设 B 控制实体假设 C 不串通假设 D 风险可控假设

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

7 .内控的局限性有哪些?

A 不能快速改善公司管理体系 B 无法影响外部环境因素 C 无论好坏都不能确保企业成功 D 无法杜绝员工或管理层舞弊和欺诈的行为

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

8 .以下内部控制的责任者,与对应的内控责任,匹配的是?

A CEO:负责建立有效的内部控制,内控实施者 B 董事会:确认管理当局按照董事会所要求的,建立并维护内控机制 C CFO:设计、推动、监管组织的财务行动,确保财务信息的准确、资产的保全 D 内部审计委员会:作为独立的第三...

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

9 .如果内控执行不到位,可能发生的问题有?

A 增值税专用发票认证、抵扣出现问题 B 财物丢失、意外损失 C 内部职责不明确 D 决策机制不清晰

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-25

10 .企业内控制度建设得好,可以让一个拙劣的管理体系变得优良。

A 正确 B 错误

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-25

 
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