[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-02

下列不属于内容控制报告的意见类型的是( )。


A .无保留意见审计报告
B .保留意见的审计报告
C .否定意见审计报告
D .无法表示意见的审计报告

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-02

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习题解析

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1 .项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及的内容不包括( )。

A 项目组就具体业务对会计师事务所公开性作出的评价 B 与项目合伙人讨论重大事项 C 复核拟出具的内部控制审计报告 D 复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿

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2 .在现代企业理论的发展过程中,公司治理是指( )。

A 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略 B 会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计 C 由企业董事会、监事...

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3 .自上而下的方法是从企业内部控制的最高层次,即从( )开始对内部控制整体风险进行了解。

A 财务报表层次 B 整体层面 C 企业层面 D 业务流程层面

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4 .会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存( )年。

A 5 B 7 C 10 D 12

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5 .“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是( )。

A 账簿控制活动 B 实物控制活动 C 程序控制活动 D 牵制控制活动

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7 .内部控制规范的基本要求是在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。体现了内部控制的( )。

A 全面性 B 重要性 C 制衡性 D 适应性

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8 .下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是( )。

A 内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 B 财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见 C 在...

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9 .下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是( )。

A 建立健全和有效实施内部控制 B 对内部控制的有效性进行评价 C 向注册会计师提供必要的工作条件 D 对内部控制的有效性发表审计意见

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

10 .下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是( )。

A 改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制 B 建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理 C 建立有效的财务会计控制系统 D 财务人员财务采购业务实现有效控制

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

 
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