[单选题]
下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是( )。
A .内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露
B .财务报表审计是对财务报表是否在所有重大方面按照适用的财务报告编制基础编制发表审计意见
C .在财务报表审计和内部控制审计中,注册会计师都需要了解与审计相关的内部控制,并都可能涉及测试相关内部控制运行的有效性
D .注册会计师在财务报表审计中了解和测试内部控制,是为了对内部控制的有效性发表审计意见
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习题解析
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1 .自上而下的方法是从企业内部控制的最高层次,即从( )开始对内部控制整体风险进行了解。
A 财务报表层次 B 整体层面 C 企业层面 D 业务流程层面
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
2 .会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存( )年。
A 5 B 7 C 10 D 12
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
3 .“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是( )。
A 账簿控制活动 B 实物控制活动 C 程序控制活动 D 牵制控制活动
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
4 .下列不属于内容控制报告的意见类型的是( )。
A 无保留意见审计报告 B 保留意见的审计报告 C 否定意见审计报告 D 无法表示意见的审计报告
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
5 .内部控制规范的基本要求是在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制,同时兼顾运营效率。体现了内部控制的( )。
A 全面性 B 重要性 C 制衡性 D 适应性
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
7 .下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是( )。
A 建立健全和有效实施内部控制 B 对内部控制的有效性进行评价 C 向注册会计师提供必要的工作条件 D 对内部控制的有效性发表审计意见
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
8 .下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是( )。
A 改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制 B 建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理 C 建立有效的财务会计控制系统 D 财务人员财务采购业务实现有效控制
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
9 .( )是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。
A 风险评估 B 控制活动 C 信息与沟通 D 内部监督
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
10 .在应对评估的风险时,确定审计程序的( )是最重要的。
A 性质 B 时间安排 C 范围 D 人员安排
题型:
单选题
提问时间:
2022-11-02
