[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-02

在现代企业理论的发展过程中,公司治理是指( )。


A .合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略
B .会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行审计
C .由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的,旨在实现控制目标的过程
D .企业所有权和经营权分离的情况下,界定企业各相关利益集团与所有者之间关系的组织方式、控制机制、利益分配的所有机构与制度安排

提问人:匿名网友 提问时间:2022-11-02

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习题解析

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1 .内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的( )进行审计。

A 真实性 B 有效性 C 客观性 D 公开性

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

2 .建立与实施内部控制应当遵循的原则不包括( )。

A 全面性原则 B 重要性原则 C 制衡性原则 D 公开性原则

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3 .下列选项中,关于测试控制运行有效性的说法错误的是( )。

A 在评估认定层次重大错报风险时预期控制的运行是有效的,是测试控制运行有效性的前提 B 仅实施实质性程序并不能够提供认定层次充分、适当的审计证据,是测试控制运行有效性的前提 C 注册会计师无需测试控制运行的有效性 D...

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

4 .《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司( )的责任。

A 董事会 B 管理层 C 监事会 D 全体员工

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

5 .项目质量控制复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制内部控制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及的内容不包括( )。

A 项目组就具体业务对会计师事务所公开性作出的评价 B 与项目合伙人讨论重大事项 C 复核拟出具的内部控制审计报告 D 复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿

题型: 单选题 提问时间: 2022-11-02

7 .自上而下的方法是从企业内部控制的最高层次,即从( )开始对内部控制整体风险进行了解。

A 财务报表层次 B 整体层面 C 企业层面 D 业务流程层面

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8 .会计师事务所应当自审计报告日起,对审计工作底稿至少保存( )年。

A 5 B 7 C 10 D 12

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9 .“企业对产品的出库会规定必须履行一系列的程序,程序不完备,产品就不可以出库”指的是( )。

A 账簿控制活动 B 实物控制活动 C 程序控制活动 D 牵制控制活动

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10 .下列不属于内容控制报告的意见类型的是( )。

A 无保留意见审计报告 B 保留意见的审计报告 C 否定意见审计报告 D 无法表示意见的审计报告

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