[单选题]
某内部审计师正在审核储蓄和贷款业务,他断定某个不动产担保贷款是可以收回的。下面哪项审计程序能够对这项贷款的可收回提供最有说服力的信息。
A .向贷款人函证有关贷款余额。
B .检查贷款文件是否经过信用部门的恰当授权。
C .检查近期关于不动产的独立的鉴定文件。
D .检查贷款申请是否有恰当的借款人的签字。
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习题解析
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1 .批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过( )的,应重新办理开工报告的批准手续。
A 3个月 B 6个月 C 1年 D 2年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .某内部审计师运用通用审计软件从组织中一年的银行账户中挑选有代表性的统计样本。内部审计师证实了样本中的所有支付都经适当批准的支持文件,并且注意到所有支付都在期限内支付。根据这个信息,内部审计师可以推论:
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单选题
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2021-08-23
3 .关于施工总承包单位与分包单位的叙述中,正确的是( )。
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单选题
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2021-08-23
4 .组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?
A 批准首席审计执行官的任免。 B 批准内部审计师的任免。 C 批准业务工作方案。 D 为具体的业务报告确定恰当的结论。
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单选题
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2021-08-23
5 .根据《建筑法》,设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明( )。
A 生产厂家 B 市场价格 C 规格 D 保修期限
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单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .根据《建筑工程质量管理条例》,对涉及( )的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
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题型:
单选题
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2021-08-23
8 .在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计人员应该:
A 将未遵循规定程序作为一项经营缺陷进行报告。 B 绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中。 C 报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。 D 暂停审计程序直到被审者将新程序文件化。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
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单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .某CIA的审计目标是确定库存短缺的原因,该项短缺是由某个独立的服务机构让业务客户内部人员清查存货时发现的。CIA是通过检查盘点表、存货的打印输出情况表和有关最近存货的记录发现这一问题的。这些信息的来源和充分性是:
A 内部的,不充分。 B 外部的,很充分。 C 既是外部的,又是内部的,且充分。 D 既是外部的,又是内部的,但不充分。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
