[单选题]
根据《建筑法》,设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明( )。
A .生产厂家
B .市场价格
C .规格
D .保修期限
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习题解析
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1 .内部审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用其海滨别墅度假的提议。目前内部审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中。内部审计师:
A 应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告。 B 可以接受这个提议,由于这个提议的价值是非实质性的。 C 可以接受这个提议,由于没有开展或计划对营销部门的业务。 D 如果得到了适当的领导批准,就可以接受这个提议。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过( )的,应重新办理开工报告的批准手续。
A 3个月 B 6个月 C 1年 D 2年
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单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .某内部审计师运用通用审计软件从组织中一年的银行账户中挑选有代表性的统计样本。内部审计师证实了样本中的所有支付都经适当批准的支持文件,并且注意到所有支付都在期限内支付。根据这个信息,内部审计师可以推论:
A 银行对账单与机构的账簿记录一致 B 全年支付的发票被适当地批准和归档 C 保证及时支付的控制按预期执行 D B和C
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提问时间:
2021-08-23
4 .关于施工总承包单位与分包单位的叙述中,正确的是( )。
A 由总承包对施工现场的安全生产负总责 B 分包单位对分包工程的安全承担独立责任 C 在分包单位具有合格资质情况下,总包单位可以将建设工程主体结构的施工交与分包单位完成 D 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理...
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提问时间:
2021-08-23
5 .组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?
A 批准首席审计执行官的任免。 B 批准内部审计师的任免。 C 批准业务工作方案。 D 为具体的业务报告确定恰当的结论。
题型:
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提问时间:
2021-08-23
7 .某内部审计师正在审核储蓄和贷款业务,他断定某个不动产担保贷款是可以收回的。下面哪项审计程序能够对这项贷款的可收回提供最有说服力的信息。
A 向贷款人函证有关贷款余额。 B 检查贷款文件是否经过信用部门的恰当授权。 C 检查近期关于不动产的独立的鉴定文件。 D 检查贷款申请是否有恰当的借款人的签字。
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提问时间:
2021-08-23
8 .根据《建筑工程质量管理条例》,对涉及( )的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A 增加工程造价总额 B 建筑主体和承重结构变动 C 增加工程内部装修 D 改变建筑工程局部使用功能
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提问时间:
2021-08-23
9 .在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计人员应该:
A 将未遵循规定程序作为一项经营缺陷进行报告。 B 绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中。 C 报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。 D 暂停审计程序直到被审者将新程序文件化。
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2021-08-23
10 .对于实施监理的工程,应由( )按照国家有关规定组织竣工验收。
A 工程监理单位 B 总监理工程师 C 建设单位 D 建设单位和工程监理单位共同
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提问时间:
2021-08-23
