[单选题]
对于实施监理的工程,应由( )按照国家有关规定组织竣工验收。
A .工程监理单位
B .总监理工程师
C .建设单位
D .建设单位和工程监理单位共同
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习题解析
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1 .组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?
A 批准首席审计执行官的任免。 B 批准内部审计师的任免。 C 批准业务工作方案。 D 为具体的业务报告确定恰当的结论。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .根据《建筑法》,设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明( )。
A 生产厂家 B 市场价格 C 规格 D 保修期限
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单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .某内部审计师正在审核储蓄和贷款业务,他断定某个不动产担保贷款是可以收回的。下面哪项审计程序能够对这项贷款的可收回提供最有说服力的信息。
A 向贷款人函证有关贷款余额。 B 检查贷款文件是否经过信用部门的恰当授权。 C 检查近期关于不动产的独立的鉴定文件。 D 检查贷款申请是否有恰当的借款人的签字。
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提问时间:
2021-08-23
4 .根据《建筑工程质量管理条例》,对涉及( )的装修工程,建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
A 增加工程造价总额 B 建筑主体和承重结构变动 C 增加工程内部装修 D 改变建筑工程局部使用功能
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .在对采购业务进行审查时,审计师发现目前的程序与公司规定的程序不符,但通过审计测试发现该程序能提高效率,缩短处理时间,控制方面也无明显减弱,此时审计人员应该:
A 将未遵循规定程序作为一项经营缺陷进行报告。 B 绘制新程序的流程图并加入到给管理当局的报告中。 C 报告这一变化并建议将程序上的变动文件化。 D 暂停审计程序直到被审者将新程序文件化。
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2021-08-23
7 .某CIA的审计目标是确定库存短缺的原因,该项短缺是由某个独立的服务机构让业务客户内部人员清查存货时发现的。CIA是通过检查盘点表、存货的打印输出情况表和有关最近存货的记录发现这一问题的。这些信息的来源和充分性是:
A 内部的,不充分。 B 外部的,很充分。 C 既是外部的,又是内部的,且充分。 D 既是外部的,又是内部的,但不充分。
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提问时间:
2021-08-23
8 .根据《建设工程质量管理条例》的规定,下列选项中不属于工程验收必备条件的是( )。
A 有完整的技术档案 B 有完整的施工管理资料 C 设计单位签署的质量合格文件 D 监理单位签署的工程质量保修书
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提问时间:
2021-08-23
9 .内部审计活动政策应得到制定以便管理业务记录的内容、保管期限、处理外部的接触要求以及法律顾问参与调查时所遵循的程序。在制定这些政策时最重要的考虑是:
A 不受律师—客户拒绝泄露内情权保护的记录在刑事诉讼中可以被外人获取。 B 内部审计师的工作成果受披露权的保护。 C 以很机密的方式创建的记录受披露权的保护。 D 揭示律师的思想过程的记录应被强制披露。
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2021-08-23
10 .依据《建设工程质量管理条例》的规定,以下工作中,应由总监理工程师签字认可的是( )。
A 建设单位拨付工程款 B 施工单位实施隐蔽工程 C 商品混凝土用于基础工程 D 大型非标构件进行吊装
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提问时间:
2021-08-23
