[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

在进行初步调查之前,审计人员向被审计部门的主管发出一份备忘录和调查表。这种方法最不可能产生下列哪种结果?


A .这将有助于消除对审计的一些担忧。
B .它将使审计客户的主管参与审计。
C .它只对远距离的审计有帮助。
D .它有助于获得有用的信息

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .下列关于内部审计部门开展环境审计的表述恰当的是

A 审计部门的独立性与权威性是内部审计活动开展的基础和赖以生存的条件,也是其优势所在。 B 内部审计人员的技术技能更有优势。 C 开展环境审计不需要运用财务方面的知识。 D 保密是内部审计部门开展环境审计的最大优势...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

2 .在初步调查中,一名审计人员发现,由于对前期发票的重复支付,给主要供应商的几笔应付账款凭证需要进行调整。这意味着:

A 需要进行额外的测试,以确定相关的控制和给供应商重复付款的现行风险程度。 B 超支限额未被记录为负债的可能性。 C 收货部门的控制不足,当货物已被接收和检查时无法及时通知应付账款部门。 D 由于一个复杂的应付账款...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

3 .许多国家要求产生有害废物的公司自始至终对其废物承担责任。公司的潜在风险在于使用外部废物处理商来处置有关废物。在对外部处理商审计时应采用哪个步骤?Ⅰ.检查处理商与有害材料相关的文件资料。Ⅱ.检查处理商的偿债能力。Ⅲ.检查处理商的应急反应计划。

A Ⅱ和Ⅲ。 B Ⅰ和Ⅲ。 C Ⅰ和Ⅱ。 D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

4 .1.下列哪项最好地描述了一项初步调查?

A 一份标准化问卷,用于获取对管理层目标的理解。 B 一个统计样本,用以检验关键员工的态度 C 一次针对财务控制系统的穿行测试,用以识别风险和能够解決这些风险的控制。 D 一个对被审计活动

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

5 .CAE在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:

A 风险评估可以提供建立在专业判断基础上的系统化的评估程序。 B 一种系统化的评估程序,并结合了对可能有利情形的专业判断。 C 组织内可审计活动的清单。 D 某事件或行动对组织造成不利影响的可能性。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

7 .在决定是否将现有的内部审计资源从现行的合规审计项目转移到管理层所要求的部门审计项目时,以下哪些因素是最不重要的?

A 正在进行的审计与潜在的重大监管罚款相关。 B 正在进行的审计与潜在的舞弊相关。 C 该部门过去一年的支出水平有所增加。 D 该部门一年前由外部审计人员进行过财务审计。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

8 .下列哪项不是在审计前送达内部控制问卷表的优点?

A 业务委托单位能够在审计实施前运用问卷表对内部控制制度进行自我评价。 B 问卷表能帮助业务委托单位了解内部审计人员计划评估的范围。 C 编制审计问卷表可以帮助内部审计人员计划审计范围并组织需要收集的信息。 D 业...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

9 .作为本组织的CAE制定了审计计划,内容是下一年度将进行审计的详细日程、预计所需时间,以及每项审计的开始时间。特定审计的时间安排是根据每个领域中上一次审计以来的时间长短来确定的。这个计划并不全面,因为没有:

A 对《标准》的条文加以引用。 B 考虑到组织中的风险 C 说明计划中所有审计资源是否都得到了应用。 D 提请管理层批准计划。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

10 .下列哪项表述是对内部控制问卷的描述?

A 它提供了关于控制系统实质性内容的详细信息。 B 它相比其他的控制评价方法,被审计单位需要花费较长的时间来完成。 C 它要求内部审计人员参与对其进行适当地管理。 D 它提供了直接审计证据。

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信