[单选题]
在采购周期核查中,下列哪类人员不会收到相关的内部审计报告?
A .购买主管
B .独立外部审计人员
C .一般审计人员
D .董事会主席
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .在预备检查阶段,哪一种评价内部控制的方法能够提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法?
A 流程图法 B 问卷法 C 矩阵图法 D 详细描述法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .某银行内部审计师要证实存款账户总账余额的准确性,其中用到一个说审计程序是向用统计抽样方法选出的存款储户发送肯定式询证函,但是函证收回的数量不足以对账户的准确性形成有效的审计结论,审计师还应采用什么方法实现这一审计目标?
A 认为未答复函证的储户已默认了该余额,记录下结果,在这一审计程序中无需再做进一步的工作。 B 扩大函证的样本规模,增加储户。 C 确认储户地址的准确性,再次发出函证要求并作标记以示这是第二次发出的函证。 D 对所...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .某公司通过通讯线路传输私有数据时,应采用哪种方法减小安全风险?
A 异步调制解调器 B 身份鉴定技术 C 回叫程序 D 加密设备
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .以下哪项不是业务沟通的主要目标?
A 告知有关情况。 B 得出结果。 C 安排职责。 D 说服。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .某部门A产品最近的销售经利润大幅下降,A产品是有一个专门车间生产的。内部审计师根据已受命确定净利润下降的原因。以下哪项最有可能是防止利润下降的最佳控制?
A 用来评价生产过程中发生的材料和人工成本的计算机程序。 B 将每周生产产品的材料和人工成本同工程师核定的标准成本相比较的计算机程序。 C 在增长基础上定期比较车间净利润的计算机程序。 D 每年审核管理生产控制的编...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .在与审计职员开会讨论实施这种审计的可能性时,一位职员建议审计部门应该收集有关职员的工作态度和旷工变动情况的统计资料,另一位职员则认为这些资料并不重要,因为(a)它们是不可测量的,(b)它们不具有相关性——只有结果是相关的。关于这些争论,下列陈述正确的是:
A 职员的工作态度无法被客观地测量。 B 工作业绩和成果比职员的工作态度更容易而且更准确地被测量。 C 由于职员旷工情况比职员的工作态度更容易测量,因此审计人员应该仅收集旷工情况方面的证据。 D 以上三项都对。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .在对无法解释的存货减少进行测试过程中,某内部审计师对在永续盘存记录下的存货增加进行测试。由于内部控制测试的缺陷,记录在验收报告中的信息可能并不可靠。在这种情况下,下列文件中能提供关于存货增加的最佳证据的是:
A 采购订单 B 采购申请 C 供应商发票 D 供应商对账单
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .尽管有很多争论,但内部审计主管仍决定对这两个领域实施初步调查来证实审计委员会的第一点考虑。那么在实施初步调查时,下列程序中不恰当的是:
A 与行政管理当局会晤,确认“合理水平”的部门,无论确认标准是否存在。 B 与部门经理会晤,确认他们用来缩减经营预算的方法。 C 使用风险分析并选择两个帐户余额存在潜在错报风险最大的部门。 D 制定能够用于收集职员...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .内部审计师开展的咨询业务范围应该:
A 足以实现内部审计师与客户一致同意的目标。 B 不包括可能成为今后保证对象的有关领域。 C 仅限于目前运营阶段的业务活动。 D 与咨询业务的年度计划一起事先得到有关方面的批准。
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
