[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

内部审计可能包括(  )。


A .评价控制的运行
B .监督控制的运行
C .对外部控制做出决策
D .对内部控制提出改进建议

提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

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习题解析

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1 .以下关于售后回购的相关表述正确的有(  )。

A 售后回购中,如果企业有权利或义务收购,客户在销售时点未取得商标控制权时,回购价小于原售价时,此时按租赁交易进行处理 B 售后回购中,如果企业有权利或义务收购,客户在销售时点未取得商标控制权时,回购价大于...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-18

2 .注册会计师审计通常是定期审计,(  )对被审计单位的财务报表审计一次。

A 每月 B 每季度 C 每半年 D 每年

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

3 .内部审计的评价对象不包括(  )。

A 内部控制的有效性 B 财务信息的真实性和完整性 C 经营活动的效率和效果 D 外部审计的人员组成

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

4 .内部审计是代表总经理或董事会实施的组织内部监督,作为内部控制制度的重要组成部分,单位内部的组织必须接受(  )的监督。

A 内部审计人员 B 注册会计师 C 外部相关人员 D 行政主管

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

5 .注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能包括(  )等。

A 监督内部控制的运行情况 B 检査财务信息和经营信息 C 评价经营活动的效率和效果 D 评价其对法律法规的遵循

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

6 .直接协助,是指在注册会计师的(  )下,利用内部审计人员实施审计程序。

A 指导 B 监督 C 复核 D 拆除

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

8 .内部审计可能包括对被审计单位的经营活动(包括非财务活动)的(  )进行评价。

A 经营性 B 效率 C 效果 D 及时性

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

9 .内部审计可能包括下列一项或多项活动,具体包括(  )等。

A 对内部控制的监督 B 对财务信息和经营信息的检查 C 对经营活动的评价 D 对遵守法律法规情况的评价

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

10 .注册会计师可能能够以建设性和互补的方式利用内部审计的工作。这取决于的因素有(  )。

A 内部审计在被审计单位中的地位 B 内部审计人员的胜任能力 C 内部审计是否采用系统 D 相关政策和程序是否足以支持内部审计人员的客观性

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

 
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