[多选题]
内部审计可能包括下列一项或多项活动,具体包括( )等。
A .对内部控制的监督
B .对财务信息和经营信息的检查
C .对经营活动的评价
D .对遵守法律法规情况的评价
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习题解析
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1 .以下关于售后回购的相关表述正确的有( )。
A 售后回购中,如果企业有权利或义务收购,客户在销售时点未取得商标控制权时,回购价小于原售价时,此时按租赁交易进行处理 B 售后回购中,如果企业有权利或义务收购,客户在销售时点未取得商标控制权时,回购价大于...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .内部审计是代表总经理或董事会实施的组织内部监督,作为内部控制制度的重要组成部分,单位内部的组织必须接受( )的监督。
A 内部审计人员 B 注册会计师 C 外部相关人员 D 行政主管
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
3 .注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能包括( )等。
A 监督内部控制的运行情况 B 检査财务信息和经营信息 C 评价经营活动的效率和效果 D 评价其对法律法规的遵循
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
4 .直接协助,是指在注册会计师的( )下,利用内部审计人员实施审计程序。
A 指导 B 监督 C 复核 D 拆除
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
5 .内部审计可能包括( )。
A 评价控制的运行 B 监督控制的运行 C 对外部控制做出决策 D 对内部控制提出改进建议
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
6 .内部审计可能包括对被审计单位的经营活动(包括非财务活动)的( )进行评价。
A 经营性 B 效率 C 效果 D 及时性
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
8 .注册会计师可能能够以建设性和互补的方式利用内部审计的工作。这取决于的因素有( )。
A 内部审计在被审计单位中的地位 B 内部审计人员的胜任能力 C 内部审计是否采用系统 D 相关政策和程序是否足以支持内部审计人员的客观性
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
9 .在审计过程中,要时刻保持职业怀疑,保持职业怀疑的好处有( )。
A 有助于注册会计师恰当运用职业判断 B 有助于提高审计程序设计及执行的有效性 C 有助于降低审计风险 D 有助于增加审计风险
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
10 .注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当,评价的事项有( )。
A 内部审计工作是否经过行政人员的处理 B 内部审计工作是否经过恰当的计划 C 内部审计是否获取了充分 D 内部审计得出的结论在具体环境下是否适当,编制的报告与执行工作的结果是否一致
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
