[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

内部审计的评价对象不包括(  )。


A .内部控制的有效性
B .财务信息的真实性和完整性
C .经营活动的效率和效果
D .外部审计的人员组成

提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

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习题解析

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1 .企业因(  )非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)时发生的直接费用一般属于计入资产处置损益的费用。

A 出售 B 转让 C 报废 D 购买

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-18

2 .(  )是指被审计单位负责执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程有效性的职能。

A 内部审计 B 会计 C 评价 D 评估

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

3 .在对内部审计人员的工作进行指导、监督和复核时,(  )应当对其按照《中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作》第二十七条的规定作出的评价不再适当的迹象保持警觉。

A 审计师 B 出纳 C 注册会计师 D 财务经理

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

4 .《中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作》自(  )7月1日起施行。

A 2023年 B 2024年 C 2025年 D 2026年

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

5 .内部审计人员遵循的是(  )。

A 会计准则 B 注册会计师执业准则 C 内部审计准则 D 收入准则

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

6 .注册会计师审计通常是定期审计,(  )对被审计单位的财务报表审计一次。

A 每月 B 每季度 C 每半年 D 每年

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

8 .内部审计是代表总经理或董事会实施的组织内部监督,作为内部控制制度的重要组成部分,单位内部的组织必须接受(  )的监督。

A 内部审计人员 B 注册会计师 C 外部相关人员 D 行政主管

题型: 单选题 提问时间: 2024-08-27

9 .注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,其职能包括(  )等。

A 监督内部控制的运行情况 B 检査财务信息和经营信息 C 评价经营活动的效率和效果 D 评价其对法律法规的遵循

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

10 .直接协助,是指在注册会计师的(  )下,利用内部审计人员实施审计程序。

A 指导 B 监督 C 复核 D 拆除

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

 
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