[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-07

注册会计师应当按照( )的方法实施审计工作,其是注册会计师识别风险、选择拟测试控制的基本思路。


A .自上而下
B .自下而上
C .由外而内
D .由内而外

提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-07

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习题解析

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1 .广泛性,是描述错报影响的术语,用以说明错报对财务报表的影响,或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-06

2 .下列不属于内部控制审计报告类型的是( )。

A 标准内部控制审计报告 B 带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 C 肯定意见内部控制审计报告 D 无法表示意见内部控制审计报告

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-06

3 .在计算机环境下进行内部控制审计时,不属于注册会计师对企业计算机会计信息系统的内部控制情况予以审查的内容的是( )。

A 职权制审查 B 人员素质审查 C 人工控制审查 D 修改方式及保密措施审查

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-06

4 .A公司进行存货清查时,发现库存商品毁损500件,单位成本40元。经查实,属于定额内合理损耗1 500元,责任人过失8 500元,保险公司赔偿9 000元,净损失价值1 000元,则会计处理中应借记的科目为( )。

A 营业外支出 B 管理费用 C 其他应收款 D 待处理财产损益

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-07

5 .远洋运输企业运输费用包括的内容有( )。

A 航次运行费用 B 船舶固定费用 C 集装箱固定费用 D 营运间接费用

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-07

7 .以下属于人力资源体系的是( )。

A 投资管理 B 融资管理 C 招聘面试 D 资本成本

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-07

8 .以下不属于内部控制原则的是( )。

A 信息与沟通原则 B 重要性原则 C 制衡性原则 D 适应性原则

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-07

9 .下列关于税务稽查局的审理部门对于案件的处理表述不正确的是( )。

A 认为有税收违法行为,应当进行税务处理的,拟制《税务行政处罚事项告知书》 B 认为有税收违法行为,应当进行税务行政处罚的,拟制《税务行政处罚决定书》 C 认为税收违法行为轻微,依法可以不予税务行政处罚的,拟制《不予税...

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-07

10 .下列属于税收专项检查指令性项目的是( )。

A 资本交易 B 房地产业、建筑安装业 C 地方股份制银行、地方商业银行 D 高收入者个人所得税

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-07

 
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