[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-06

下列不属于内部控制审计报告类型的是( )。


A .标准内部控制审计报告
B .带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
C .肯定意见内部控制审计报告
D .无法表示意见内部控制审计报告

提问人:匿名网友 提问时间:2023-03-06

继续教育办理

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .《西游记》人物分析中,以下哪些是孙悟空的人物特点( )。

A 专业能力极强 B 效率很高 C 任性、固执 D 脾气好

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-06

2 .下列哪三项属于确定所有权分配遵循原则( )。

A 重视契约精神 B 遵循贡献决定权利原则分配所有权比例 C 控制权与决策权统一原则 D 不重视契约精神

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-06

3 .下列关于现金流量表的作用说法不正确的是( )

A 能够说明小企业一定期间内现金流入和流出的原因 B 能够说明小企业的偿债能力和支付股利的能力 C 不能用来预测小企业未来的发展情况 D 可以用来分析小企业未来获取现金的能力

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-06

4 .合同变更包括( )。

A 合同变更部分作为单独合同 B 合同变更作为原合同终止及新合同订立 C 合同变更部分作为原合同的组成部分 D 以上都是

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-06

5 .广泛性,是描述错报影响的术语,用以说明错报对财务报表的影响,或者由于无法获取充分、适当的审计证据而未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2023-03-06

7 .在计算机环境下进行内部控制审计时,不属于注册会计师对企业计算机会计信息系统的内部控制情况予以审查的内容的是( )。

A 职权制审查 B 人员素质审查 C 人工控制审查 D 修改方式及保密措施审查

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-06

8 .A公司进行存货清查时,发现库存商品毁损500件,单位成本40元。经查实,属于定额内合理损耗1 500元,责任人过失8 500元,保险公司赔偿9 000元,净损失价值1 000元,则会计处理中应借记的科目为( )。

A 营业外支出 B 管理费用 C 其他应收款 D 待处理财产损益

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-07

9 .远洋运输企业运输费用包括的内容有( )。

A 航次运行费用 B 船舶固定费用 C 集装箱固定费用 D 营运间接费用

题型: 多选题 提问时间: 2023-03-07

10 .注册会计师应当按照( )的方法实施审计工作,其是注册会计师识别风险、选择拟测试控制的基本思路。

A 自上而下 B 自下而上 C 由外而内 D 由内而外

题型: 单选题 提问时间: 2023-03-07

 
继续教育办理
  • 继续教育办理
感谢你们
  • 感谢你们对小熊题库的支持
  • ...