[多选题]
会计系统控制主要是通过对会计主体所发生的各项能用货币计量的经济业务进行( )等而进行的控制。
A .记录
B .归集
C .编报
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习题解析
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1 .租赁的列报和披露,承租人应披露( )。
A 各类使用权资产的期初余额 B 租赁负债的利息费用 C 有关简化处理方法的披露 D 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .以下不属于我国《企业内部控制基本规范》要求的企业内部控制五大要素之一的是( )。
A 风险评估 B 内部环境 C 风险承担 D 控制活动
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
3 .( )是一个综合运用保险和资本市场技术设计和定价的产品。
A 产品研发 B 市场开拓 C 人员招聘 D 应急资本
题型:
单选题
提问时间:
2024-08-27
4 .以下属于内部控制要素的有( )。
A 内部环境 B 控制活动 C 风险评估 D 信息与沟通
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
5 .对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向( )报告。
A 审计委员会 B 行政部门 C 董事会 D 监事会
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
6 .关于企业内部风险管理组织架构中的角色和职责,以下表述正确的有( )。
A 董事会负责审批风险管理策略 B 审计委员会负责审议风险管理监督评价报告 C 总经理负责全面风险管理的日常工作组织 D 风险管理职能部门负责研究提出全面风险管理工作报告
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
8 .以下属于会计工作岗位的有( )。
A 出纳 B 财产物资核算岗 C 工资核算岗 D 资金核算岗
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
9 .在全面风险管理中,企业可以选择的风险管理策略工具有( )。
A 风险承担 B 风险规避 C 风险转移 D 风险控制
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
10 .内部控制评价工作组应当根据现场测试获取的证据,对内部控制缺陷进行初步认定,并按其影响程度分( )。
A 一般缺陷 B 重大缺陷 C 设计缺陷 D 重要缺陷
题型:
多选题
提问时间:
2024-08-27
