[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向(  )报告。


A .审计委员会
B .行政部门
C .董事会
D .监事会

提问人:匿名网友 提问时间:2024-08-27

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习题解析

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1 .租赁的列报和披露,承租人应披露(  )。

A 各类使用权资产的期初余额 B 租赁负债的利息费用 C 有关简化处理方法的披露 D 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

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2 .重大风险的风险偏好和风险承受度是企业的重大决策,应由(  )决定。

A 董事会 B 行政主管 C 市场主管 D 行政专员

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3 .在全面风险管理中,(  )部门负责对企业风险管理策略的实施情况和有效性进行定期检查与评估。

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4 .以下不属于我国《企业内部控制基本规范》要求的企业内部控制五大要素之一的是(  )。

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5 .(  )是一个综合运用保险和资本市场技术设计和定价的产品。

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6 .以下属于内部控制要素的有(  )。

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8 .关于企业内部风险管理组织架构中的角色和职责,以下表述正确的有(  )。

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9 .会计系统控制主要是通过对会计主体所发生的各项能用货币计量的经济业务进行(  )等而进行的控制。

A 记录 B 归集 C 编报 D 分类

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10 .以下属于会计工作岗位的有(  )。

A 出纳 B 财产物资核算岗 C 工资核算岗 D 资金核算岗

题型: 多选题 提问时间: 2024-08-27

 
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