[多选题]
分析方法适用于( )。
A . 控制测试
B . 实质性程序
C . 了解内控
D . 风险评估
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。( )
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要,或函证很可能无效。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-30
3 .执行银行函证所实现的认定是( )。
A 存在与发生 B 权利与义务 C 完整性 D 计价和分摊
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-30
4 .银行函证的方式包括( )。
A 邮寄 B 函证 C 数字函证 D 邮件函证
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-30
5 .应当实施函证的项目是( )。
A 银行存款 B 借款 C 应收账款 D 应付账款
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-30
6 .关于询问,以下说法中不正确的是( )。
A 应以口头形式 B 实施询问可获得内控存在并执行的结论 C 询问主要了解财务信息 D 询问运用于整个审计过程中
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-30
8 .如果执行某种审计方法的目的是测试应付账款的计价低估,则应采用的方法可能包括( )。
A 对期后支出进行测试 B 对未支付发票进行测试 C 检查供应商结算单 D 发票未到的收货报告单
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-30
9 .往来函证通常以( )作为截止日。
A 资产负债表日前一天 B 审计外勤日 C 审计报告日 D 资产负债表日
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-30
10 .如果由第三方保管或控制的存货对财务报表是重要的,注册会计师应当向持有被审计单位存货的第三方函证存货的( ),以获取充分、适当的审计证据。
A 数量和状况 B 权属 C 余额 D 采购金额
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-30
