[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-30

应当实施函证的项目是( )。


A . 银行存款
B . 借款
C . 应收账款
D . 应付账款

提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-30

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .企业应当运用信息技术加强内部控制,建立与经营管理相适应的信息系统,促进内部控制流程与信息系统的有机结合,实现对业务和事项的自动控制,减少或消除人为操纵因素。(  )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-18

2 .控制测试时采用重新执行的方法旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-30

3 .如果执行某种审计方法的目的是测试应付账款的计价高估,则测试未记录的应付账款可能是相关的审计方法。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-30

4 .注册会计师应当对应收账款实施函证程序,除非有充分证据表明应收账款对财务报表不重要,或函证很可能无效。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2024-10-30

5 .执行银行函证所实现的认定是( )。

A 存在与发生 B 权利与义务 C 完整性 D 计价和分摊

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-30

6 .银行函证的方式包括( )。

A 邮寄 B 函证 C 数字函证 D 邮件函证

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-30

8 .关于询问,以下说法中不正确的是( )。

A 应以口头形式 B 实施询问可获得内控存在并执行的结论 C 询问主要了解财务信息 D 询问运用于整个审计过程中

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-30

9 .分析方法适用于( )。

A 控制测试 B 实质性程序 C 了解内控 D 风险评估

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-30

10 .如果执行某种审计方法的目的是测试应付账款的计价低估,则应采用的方法可能包括( )。

A 对期后支出进行测试 B 对未支付发票进行测试 C 检查供应商结算单 D 发票未到的收货报告单

题型: 多选题 提问时间: 2024-10-30

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信