[单选题]
江苏省运用信息技术,固化内部控制的有效途径表述错误的是( )。
A .统一规范标准,加强系统统筹设计
B .坚持依法有据,部分清理行政权力
C .科学编制流程,把握权力运行尺度
D .合理制定基准,规范自由裁量权
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习题解析
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1 .下列选项中,不是不相容岗位的是( )。
A 支付的审批与执行 B 存货的保管与相关会计记录 C 请购与审批 D 财务主管与工会干事
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
2 .下列关于评价内部控制缺陷的说法中,正确的是( )。
A 企业补偿性控制的执行效果都低于正式控制的执行效果 B 重要缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最严重的一种 C 只要存在舞弊,就说明内部控制存在重大缺陷 D 一般缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最轻的一种
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
3 .《企业内部控制应用指引》实施路线中评估风险的具体工作不包括( )。
A 识别风险 B 分析风险 C 审计风险 D 应对风险
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
4 .下列选项中不属于表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象的是( )。
A 注册会计师发现企业一名仓库保管员占用企业资产 B 企业更正已经公布的财务报表 C 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报 D 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效...
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
5 .“建立健全经济活动相关信息内部公开制度,根据国家有关规定和单位的实际情况,确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。”指的是( )
A 单据控制 B 会计控制 C 预算控制 D 信息内部公开
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
7 .《企业内部控制配套指引》是在( )年发布的。
A 2008 B 2009 C 2010 D 2011
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
8 .下列不属于风险应对策略的是( )。
A 风险评估 B 风险转移 C 风险自留 D 风险分散
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
9 .下列选项中,关于金融企业内部控制的作用说法错误的是( )。
A 会计信息的真实、可靠 B 经营方针、政策的有效执行 C 防范金融风险 D 无法提高实现经营目标的效率
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
10 .《内部控制整体框架》在( )年进行了增补。
A 1994 B 1996 C 1997 D 2000
题型:
单选题
提问时间:
2023-01-01
