[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2023-01-01

下列选项中不属于表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象的是( )。


A .注册会计师发现企业一名仓库保管员占用企业资产
B .企业更正已经公布的财务报表
C .注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报
D .企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效

提问人:匿名网友 提问时间:2023-01-01

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习题解析

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1 .下列选项中,不属于内控审计步骤的是( )。

A 计划审计工作 B 实施审计工作 C 评价审计工作 D 评价控制缺陷

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

2 .重大缺陷的迹象不包括( )。

A 财务报告的重报 B 公司编制财务报告能力的局限 C 管理层的舞弊行为 D 一个或多个审计调整的结合,而超过审计重要性水平

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

3 .下列选项中,不是不相容岗位的是( )。

A 支付的审批与执行 B 存货的保管与相关会计记录 C 请购与审批 D 财务主管与工会干事

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

4 .下列关于评价内部控制缺陷的说法中,正确的是( )。

A 企业补偿性控制的执行效果都低于正式控制的执行效果 B 重要缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最严重的一种 C 只要存在舞弊,就说明内部控制存在重大缺陷 D 一般缺陷是内部控制缺陷中,影响程度最轻的一种

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

5 .《企业内部控制应用指引》实施路线中评估风险的具体工作不包括( )。

A 识别风险 B 分析风险 C 审计风险 D 应对风险

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

7 .“建立健全经济活动相关信息内部公开制度,根据国家有关规定和单位的实际情况,确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。”指的是( )

A 单据控制 B 会计控制 C 预算控制 D 信息内部公开

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

8 .江苏省运用信息技术,固化内部控制的有效途径表述错误的是( )。

A 统一规范标准,加强系统统筹设计 B 坚持依法有据,部分清理行政权力 C 科学编制流程,把握权力运行尺度 D 合理制定基准,规范自由裁量权

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

9 .《企业内部控制配套指引》是在( )年发布的。

A 2008 B 2009 C 2010 D 2011

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

10 .下列不属于风险应对策略的是( )。

A 风险评估 B 风险转移 C 风险自留 D 风险分散

题型: 单选题 提问时间: 2023-01-01

 
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