[单选题]
审计人员审查资本公积在资产负债表中是否单独列示,主要是为了查明:
A .资本公积使用是否合法
B .资本公积分类是否正确
C .资本公积记录是否真实
D .资本公积披露是否恰当
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习题解析
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1 .为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是:
A 审查主营业务收入明细账并与总账核对 B 审查应收账款明细账并与总账核对 C 审查发运单并追查至主营业务收入明细账 D 审查银行存款日记账并与总账核对
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是:
A 票据贴现款项是否及时足额入账 B 票据贴现金额计算是否正确 C 已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理 D 票据登记簿是否由专人保管
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A 验收单预先连续编号 B 定期与供应商核对往来款项 C 采购部门提出采购申请 D 对卖方发票
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中错误的是:
A 参与制订盘点计划 B 将盘点结果与材料明细账余额核对 C 毁损存货按盘亏处理 D 抽查盘点记录进行复核
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实:
A 薪酬业务内部控制的有效性 B 薪酬总额的真实性 C 薪酬分配的正确性 D 薪酬业务的合法性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:
A 每日清点现金,做到账实相符 B 当日收入的现金及时送存银行 C 对货币资金业务实施内部审计 D 货币资金收支与记账岗位分离
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .下列各项中,审计人员认为即使不披露也不会损害财务报告内容完整性的是:
A 会计政策变更 B 会计估计变更 C 会计差错更正 D 会计软件变更
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .“资料3”中,审计组认为可能的原因是:
A 领用原材料尚未入账 B 购入原材料尚未入账 C 原材料未入库即领用 D 多结转了原材料成本
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .“资料4”中,为核实此问题,获取有效证据,审计人员应实施的程序是:
A 抽查现金日记账记录,追查至收付款凭证 B 抽查收付款凭证,追查至银行存款日记账记录 C 将银行对账单与银行存款日记账核对 D 将银行存款日记账和总账进行核对
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
