[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是:


A .审查主营业务收入明细账并与总账核对
B .审查应收账款明细账并与总账核对
C .审查发运单并追查至主营业务收入明细账
D .审查银行存款日记账并与总账核对

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列关于选择效益审计项目应考虑因素的表述,正确的是:

A 公众关注程度越低的项目,被选作效益审计项目的机会越大 B 缺乏统一明确评价标准的项目,被选作效益审计项目的机会越大 C 项目的管理风险越小,被选作效益审计项目的机会越大 D 项目的资金规模越大,被选作效益审计项...

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2 .下列关于计算机技术对审计产生影响的表述,错误的是:

A 审计的信息化程度越来越高 B 专门的计算机审计技术方法越来越多 C 审计目标由真实性 D 信息系统成为审计对象的重要组成部分

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3 .下列关于审计管理的表述,错误的是:

A 审计管理要服从审计目标 B 审计管理要注重对审计人员的管理 C 审计管理主要在审计实施阶段执行 D 审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

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4 .根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:

A 出纳员 B 销售部门主管 C 仓库保管人员 D 应收账款会计

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5 .审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:

A 审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B 核对应收账款总账和明细账是否相符 C 询问生产部门经理赊销控制是否有效 D 审查坏账准备的计提和冲销是否合理

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7 .下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是:

A 票据贴现款项是否及时足额入账 B 票据贴现金额计算是否正确 C 已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理 D 票据登记簿是否由专人保管

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

8 .下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:

A 验收单预先连续编号 B 定期与供应商核对往来款项 C 采购部门提出采购申请 D 对卖方发票

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9 .审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中错误的是:

A 参与制订盘点计划 B 将盘点结果与材料明细账余额核对 C 毁损存货按盘亏处理 D 抽查盘点记录进行复核

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .在薪酬业务审计中,审计人员抽取考勤单并检查有无工资发生部门主管的签字,其目的是证实:

A 薪酬业务内部控制的有效性 B 薪酬总额的真实性 C 薪酬分配的正确性 D 薪酬业务的合法性

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