[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

下列关于审计管理的表述,错误的是:


A .审计管理要服从审计目标
B .审计管理要注重对审计人员的管理
C .审计管理主要在审计实施阶段执行
D .审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-24

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习题解析

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1 .下列各项中,属于内部控制中实物控制的是:

A 顾客赊销限额的批准 B 凭证的预先连续编号 C 财产物资的定期盘点 D 重大资产购置的授权

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

2 .下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是:

A 分析 B 观察 C 函证 D 重新计算

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3 .审计机关受本级人民政府委托,向本级人大常委会提出的关于上一年度本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告是:

A 审计结果公告 B 审计工作报告 C 审计结果报告 D 审计决定书

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4 .下列关于选择效益审计项目应考虑因素的表述,正确的是:

A 公众关注程度越低的项目,被选作效益审计项目的机会越大 B 缺乏统一明确评价标准的项目,被选作效益审计项目的机会越大 C 项目的管理风险越小,被选作效益审计项目的机会越大 D 项目的资金规模越大,被选作效益审计项...

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5 .下列关于计算机技术对审计产生影响的表述,错误的是:

A 审计的信息化程度越来越高 B 专门的计算机审计技术方法越来越多 C 审计目标由真实性 D 信息系统成为审计对象的重要组成部分

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7 .根据内部控制的要求,企业下列人员中可以批准销售退回的是:

A 出纳员 B 销售部门主管 C 仓库保管人员 D 应收账款会计

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8 .审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:

A 审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B 核对应收账款总账和明细账是否相符 C 询问生产部门经理赊销控制是否有效 D 审查坏账准备的计提和冲销是否合理

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

9 .为证实发生的销售业务是否记录在正确的会计期间,下列程序中最有效的是:

A 审查主营业务收入明细账并与总账核对 B 审查应收账款明细账并与总账核对 C 审查发运单并追查至主营业务收入明细账 D 审查银行存款日记账并与总账核对

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

10 .下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是:

A 票据贴现款项是否及时足额入账 B 票据贴现金额计算是否正确 C 已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理 D 票据登记簿是否由专人保管

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