[单选题]
审计建议,即针对审计发现的主要问题,提出的改善业务活动、内部控制和风险管理的建议。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的企业集团,其集团内属于小企业的母公司和子公司,应当执行《小企业内部控制规范(试行)》。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
2 .符合下列哪些情况( ),审计不应当发表审计评价意见。
A 对于审计过程未涉及 B 审计证据不充分 C 评价标准不明确 D 超越审计职责范围
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
3 .审计报告中的审计概况部分应当包括:( )。
A 审计目标 B 审计范围 C 审计方法 D 审计程序及时间
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
4 .( )即被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实。
A 审计概况 B 审计依据 C 审计发现 D 审计结论
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
5 .审计意见,即针对审计发现的主要问题提出的处理意见;?
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
7 .由于客观公正的审计结论必须建立在足够数量的审计证据基础之上,所以在起草报告过程中,如果发现取证不足,应删除该问题。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
8 .审计结论,即根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
9 .根据《首次公开发行股票并上市管理办法》,发行人应当符合下列条件( )。
A 最近3个会计年度均盈利且累计净利润超过人民币3000万元,净利润以扣除非经常损益后较低者计算,且最近一期末不存在未弥补亏损 B 最近3个会计年度经营活动产生的现金径流量累计超过人民币5000万元或者最近3个会计年度营...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-22
10 .董事会秘书对( )负责。
A 董事长 B 董事会 C 监事会 D 股东大会
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-22
