[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-22

( )即被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实。


A . 审计概况
B . 审计依据
C . 审计发现
D . 审计结论

提问人:匿名网友 提问时间:2022-01-22

参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)

请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮

习题解析

请点击 查看官方参考答案 按钮

您可能感兴趣的题目


1 .小企业风险评估对象可以是整个企业或某个部门,也可以是某个业务领域、某个产品或某个具体事项。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

2 .成本效益原则是指:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以合理的成本实现有效控制。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

3 .执行《企业内部控制基本规范》及其配套指引的企业集团,其集团内属于小企业的母公司和子公司,应当执行《小企业内部控制规范(试行)》。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

4 .符合下列哪些情况( ),审计不应当发表审计评价意见。

A 对于审计过程未涉及 B 审计证据不充分 C 评价标准不明确 D 超越审计职责范围

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

5 .审计报告中的审计概况部分应当包括:( )。

A 审计目标 B 审计范围 C 审计方法 D 审计程序及时间

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-22

7 .审计意见,即针对审计发现的主要问题提出的处理意见;?

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

8 .审计建议,即针对审计发现的主要问题,提出的改善业务活动、内部控制和风险管理的建议。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

9 .由于客观公正的审计结论必须建立在足够数量的审计证据基础之上,所以在起草报告过程中,如果发现取证不足,应删除该问题。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

10 .审计结论,即根据已查明的事实,对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-22

 
如有问题 请联系客服
  • 客服微信