[单选题]
不同行业的收入,可以执行相同的审计策略。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .注册会计师在集团财务报表审计业务中可能遇到审计范围受限的情况,下列各项表述不正确的是( )。
A 如果集团项目合伙人认为由于集团管理层施加的限制,使集团项目组不能获取充分、适当的审计证据,由此产生的影响可能导致对集团财务报表发表无法表示意见,集团项目合伙人应当视不同情况采取不同的措施 B 即使接触信...
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
2 .ABC会计师事务所承接了甲集团公司2021年度的集团财务报表审计业务,在审计中集团项目组需要向集团治理层和集团管理层通报的内部控制缺陷不包括( )。
A 集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷 B 组成部分注册会计师识别出的集团层面内部控制缺陷 C 集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷 D 组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷
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2022-10-23
3 .首次接受委托时应对期初余额进行审计。
A 对 B 错
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2022-10-23
4 .编制银行函证结果汇总表时,应注意函证信息填列的完整性,银行存款的“是否用于担保或存在其他使用限制”项目需要填列完整。
A 对 B 错
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2022-10-23
5 .当实施函证程序时,注册会计师应当对询证函保持控制,当函证信息与银行回函结果不符时,注册会计师应当调查不符事项,以确定是否表明存在错报。
A 对 B 错
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2022-10-23
7 .穿行测试属于进一步审计程序,控制测试属于了解内部控制的程序。
A 对 B 错
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2022-10-23
8 .获取被审计单位未审报表时,只需要获取未审资产负债表和利润表。
A 对 B 错
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2022-10-23
9 .首次承接业务,应对业务是否保持进行评价。
A 对 B 错
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2022-10-23
10 .在签订业务约定书前,应首先对项目的承接或保持进行评价。
A 对 B 错
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2022-10-23
