[单选题]
穿行测试属于进一步审计程序,控制测试属于了解内部控制的程序。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .ABC会计师事务所承接了甲集团公司2021年度的集团财务报表审计业务,在审计中集团项目组需要向集团治理层和集团管理层通报的内部控制缺陷不包括( )。
A 集团项目组识别出的集团层面内部控制缺陷 B 组成部分注册会计师识别出的集团层面内部控制缺陷 C 集团项目组识别出的组成部分层面内部控制缺陷 D 组成部分注册会计师提请集团项目组关注的内部控制缺陷
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
2 .首次接受委托时应对期初余额进行审计。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
3 .编制银行函证结果汇总表时,应注意函证信息填列的完整性,银行存款的“是否用于担保或存在其他使用限制”项目需要填列完整。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
4 .当实施函证程序时,注册会计师应当对询证函保持控制,当函证信息与银行回函结果不符时,注册会计师应当调查不符事项,以确定是否表明存在错报。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
5 .不同行业的收入,可以执行相同的审计策略。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
7 .获取被审计单位未审报表时,只需要获取未审资产负债表和利润表。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
8 .首次承接业务,应对业务是否保持进行评价。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
9 .在签订业务约定书前,应首先对项目的承接或保持进行评价。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
10 .审计工作底稿可以提供充分适当的记录,作为出具审计报告的基础。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-10-23
