[单选题]
内部控制设计案例中,神华集团构建的是以( )为导向的内部控制。
A . 内部监督
B . 风险管理
C . 战略目标
D . 负责制
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习题解析
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1 .在内部控制体系建设中,关于信息与沟通的说法,错误的是( )。
A 加强信息系统控制 B 建立反舞弊机制 C 识别内外部风险 D 建立举报投诉制度
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
2 .下列说法哪项是正确的( )。
A 内部控制不会增加成本 B 内部控制对于没有出现问题的大企业,几乎没有作用 C 内部控制可以完全防止舞弊现象发生 D 内部控制可以降低风险,但是不能完全杜绝
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
3 .有关《企业内部控制基本规范》贯彻的原则,下列说法中错误的是( )。
A 重要性原则 B 全面性原则 C 成本效益原则 D 历史性原则
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
4 .关于《企业内部控制基本规范》,下列说法不正确的是( )。
A 要求上市公司2009年7月开始实施 B 要求执行基本规范的上市公司,对本公司内控有效性进行评价 C 要求非上市大中型企业必须执行 D 适用于国内设立的大中型公司
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
5 .关于内部控制的控制目标,下列正确的项目是( )。
A 内部环境 B 控制活动 C 财务报告及相关信息 D 风险评估
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
7 .关于内控手册,下列说法错误的是( )。
A 内控等同于流程 B 内控手册是一种体系文件 C 内控手册是程序性文件 D 其核心是内控框架五要素及其相关的控制目标和控制活动
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
8 .哪项制度是内部控制的补偿性制度( )。
A 监督制度 B 内审制度 C 授权制度 D 问责制度
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
9 .下列哪项是属于不相容职务分离( )。
A 采购申请和采购审批 B 应收款和其他应收款的审批 C 银行存款的收付 D 仓库保管和信息录入
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
10 .上市公司的审计委员会负责人原则上应当由( )担任。
A 董事 B 总经理 C 独立董事 D 监事
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-13
