[单选题]
下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?
A .检查用于进行库存实物盘点的指令
B .和管理层共同完成一份内部控制调查问卷
C .对入库和出库程序完成一份流程图
D .实地观察存货仓库
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习题解析
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1 .慈善组织的审计委员会怀疑它的一位高级经理可能收受了一些大额捐赠并将它们存在其他账户,或者以另一个组织的名义索取捐赠。在检查这些不当行为的存在性时,以下审计程序中最适当的是:
A 运用通用审计软件抽取尚未收到的已抵押捐赠的样本,并向捐赠者函证总额。 B 抽取过去三年中所有大捐赠者,并对其它捐赠者进行统计抽样,然后函证他们向该组织和其附属组织捐赠的总额。 C 对现金收入进行发现抽样,并...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?
A 保证内部审计计划支持总体企业目标。 B 保证内部审计计划得到高有管理层的批准。 C 强调内部审计部门的重要性。 D 为改善战略性计划提供建议。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是
A 接受该礼物,因为审计业务已经结束 B 告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。 C 接受该礼物并全部捐给慈善事业。 D 拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?
A 审计部门的预算。 B 审计方案。 C 长期日程安排表。 D 内部审计章程。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业审慎原则:
A 将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议; B 辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容; C 不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准; D 未经业务客户同意就扩大审计工...
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单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .在对与销售合同和相关佣金有关的风险进行评估时,以下哪一种因素最有可能导致扩大审计范围?
A 产品销售增加,佣金增加。 B 销售退回增加,佣金增加。 C 销售佣金减少,产品销售减少。 D 销售退回减少,产品销售增加。
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单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .银行间外汇市场人民币对美元买卖价在中国人民银行公布的市场交易中间价的( )的幅度内浮动。
A ±5‰ B ±1% C ±3% D ±4%
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2021-08-23
9 .( )又称国际货币制度,是指通过国际惯例、协定和规章制度等,对国际货币关系所做的一系列安排。
A 国际储备 B 牙买加体系 C 布雷顿森林体系 D 国际货币体系
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2021-08-23
10 .世界银行集团中最年轻的成员是成立于1988年的( )。
A 解决投资争端国际中心 B 多边投资担保机构 C 国际金融公司 D 国际开发协会
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单选题
提问时间:
2021-08-23
