[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

关于工作底稿保存政策,下列表述正确的是:


A .指定一个三年的最短保存期。
B .由审计委员会批准。
C .由法律顾问批准。
D .由外部审计师批准。

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-25

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习题解析

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1 .以下哪项陈述如果属实,将证明首席审计人员决定向审计委员会提交的报告中,不报告有关衍生品交易的某些控制问题是正当的?

A 交易金额和与衍生品交易相关的潜在风险很小。 B 管理层计划启动纠正措施。 C 衍生产品很复杂,因此审计人员需要依赖管理层对问题程度的分析。 D 董事会有一个单独的委员会就交易问题提出建议。

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2 .下列哪项不是群体决策相比个人决策的优点?

A 群体成员可以多种方法或不同视角来看待问题,更加具有创造性。 B 执行者的参与会增加他们接受和积极支持决策的可能性。 C 在决策过程中,群体成员带来更全面的信息和知识。 D 群体成员避免表达那些看上去与群体意见不...

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3 .某组织最近引入了全面质量管理(TQM)系统,这种新的环境下,CAE面临着决定如何革新审计办法的问题。该执行官应该是:

A 从各种烦恼中解脫出来,由CAE单独考虑这个问题。 B 召集审计组成员,召开“头脑风暴法”会议,要求每个成员自发地提出自己的想法。 C 依靠审计监督人员形成新的办法。 D 采用严格的“解决问题法”。

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4 .《标准》特别规定了对内部审计人员工作的监督必须连续地进行。以下有关监督的说法正确的是:Ⅰ.监督不涉及审计的计划阶段。Ⅱ.监督同样应当扩展至培训、时间报告、费用控制以及类似的管理问题。Ⅲ.监督的程度与性质应当作书面记载,最好在适当的工作底稿上加以反映。

A 只有Ⅰ。 B Ⅱ和Ⅲ。 C 只有Ⅱ。 D Ⅰ

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5 .一名内部审计经理正在复核由职员编写的工作底稿。下列哪项复核说法是不正确的?

A 与该审计工作相关的实际和计划时间不需要每一张工作底稿中记录。 B 工作底稿包括被审计单位的所有表格和指令的复印件,会构成“不必要”的和过度文档。 C 无论审计目标是否达到,审计结论都需要记录在工作底稿中。 D ...

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7 .下列哪种情形的表述是不正确的?

A 当怀疑存在欺诈行为时,不能将底稿给被审计单位看的。 B 当内部审计人员记录了具体的对被审计单位不利的结论时,通常不将底稿给被审计单位看。 C 当内部审计人员认为内容没有争议时,可以将底稿给被审计单位看的。 D ...

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8 .下列哪项关于员工评价的标准表述是不正确的?

A 评价标准包括各种要求具备的技能 B 一套评价标准可以适用于所有项目。 C 评价标准还应该客观 D 不同的业务类型,所使用的标准应该具有不同的权重比例。

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9 .下列不属于会计事务所排名依据的是(  )。

A 合伙人年龄 B 收入 C 项目质量 D 规模

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10 .下列选项中不属于会计事务所排名依据规模的判定条件的是(  )。

A 分所数量 B 注册会计师数量 C 合伙人数量 D 项目收费均值

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